直接在10月紅沖銷售收入和銷項(xiàng)稅就行。正常做賬就是

老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f(shuō)沒有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進(jìn)行了紅沖,第二季度報(bào)稅時(shí),這個(gè)紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進(jìn)行沖減呢?這個(gè)怎么填申報(bào)表啊,請(qǐng)老師指導(dǎo)下
小規(guī)模企業(yè)4月開了一張1%服務(wù)費(fèi)專票,第二季度申報(bào)增值稅是申報(bào)表自動(dòng)按3%申報(bào)扣稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)問題,要怎么處理呢
老師,請(qǐng)問一下公司是5月份一般納稅人,現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報(bào)表,稅局少報(bào)了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯(cuò)誤的收入申報(bào)交了企業(yè)所得稅,正常是按修改后的報(bào)表申報(bào)的,那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊
10月發(fā)現(xiàn)5月有張專票金額開多了,現(xiàn)在要紅沖重開,請(qǐng)問5月增值稅和第二季度企業(yè)所得稅報(bào)表怎么處理?牽涉到第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)嗎?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過(guò),今年考了兩科,過(guò)了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來(lái)做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


請(qǐng)問第二季度的所得稅報(bào)表需要更正嗎
不需要更正的哈,是在10月紅沖
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。