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小規(guī)模企業(yè)4月開了一張1%服務(wù)費專票,第二季度申報增值稅是申報表自動按3%申報扣稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)問題,要怎么處理呢

2022-12-28 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 15:26

你好同學(xué),可以在電子稅務(wù)局更改報表,然后申請退稅就可以。

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你好同學(xué),可以在電子稅務(wù)局更改報表,然后申請退稅就可以。
2022-12-28
你好;? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報? ?
2022-10-17
直接在10月紅沖銷售收入和銷項稅就行。正常做賬就是
2024-10-17
你好,學(xué)員,負(fù)數(shù)的話,電子稅務(wù)局不能填寫負(fù)數(shù),要去稅務(wù)局大廳申報
2023-10-14
你好專票是不免稅的。
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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