你好,你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好!請(qǐng)問(wèn)收到的以前年度企業(yè)所得稅退稅應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)今年5月收到稅務(wù)局退21年匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?謝謝老師!
老師,匯算清繳后,退了企業(yè)所得稅,那我應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝
老師:企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅賬務(wù)處理是怎樣的,請(qǐng)指點(diǎn)!謝謝!
老師您好,求收到匯算清繳退企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理,謝謝!
經(jīng)濟(jì)合同印花稅按什么繳納
老師,想問(wèn)問(wèn),公司很少交個(gè)稅,現(xiàn)在想適當(dāng)選一兩個(gè)員工,交一點(diǎn)個(gè)稅,比如打算發(fā)對(duì)公5300的工資給他,那我填個(gè)稅綜合所得是不是填5300+425.63(社保部分),實(shí)發(fā)就是5300,這樣就交六元的個(gè)稅,對(duì)不對(duì)?
小規(guī)模公司一季度開(kāi)專(zhuān)票145000,已繳納稅款1450元,第二季度紅沖這張發(fā)票,此季度沒(méi)開(kāi)其他發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)多繳納稅額可以抵扣后面季度稅款嗎?(如以后季度開(kāi)票超過(guò)30w)
老師,我們是有限合伙企業(yè),我們也是b公司的股東,那么我們?cè)谏磉厒€(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候有個(gè)“持有權(quán)益性投資情況”要申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)季度未超過(guò)30萬(wàn),還需要交稅嗎?如果不交稅增值稅申報(bào)表還需要填寫(xiě)嗎?填寫(xiě)在哪里?
老師,車(chē)間用裝卸貨叉車(chē)費(fèi),怎么做賬
老師,假?zèng)]公司2013年開(kāi)始正式做賬,2025年1月1日重新?lián)Q新賬簿,啟用日期是2013年1月1日,還是2025年1月1日?
酒店是小規(guī)模公司,產(chǎn)生增值稅的情況下應(yīng)該繳納哪些附加稅?
我公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍:主營(yíng)業(yè)務(wù)是租賃場(chǎng)地,也有物業(yè)服務(wù)?,F(xiàn)需要開(kāi)水電費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票給租戶,電費(fèi)、水費(fèi)全額開(kāi)票還是差額開(kāi)票?
老師,在咨詢一下,公司買(mǎi)的車(chē)花了二十多萬(wàn),才計(jì)提2年,車(chē)讓公司股東買(mǎi)去了,怎么辦?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借銀行 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就行了
那將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)分錄
對(duì),本年利潤(rùn)年末轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面
借什么,貸
借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 或做相反的會(huì)計(jì)分錄