不包含其他的 就是商品的
老師,你好!熊金梅老師的進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)課程,關(guān)于附表二的填寫,請(qǐng)問:出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報(bào)時(shí)附表二第一欄本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里,包含退稅勾選的發(fā)票嗎?還是說只有內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國(guó)內(nèi)購(gòu)入一批商品,加工過后出口,那我們申請(qǐng)退稅就是國(guó)內(nèi)購(gòu)入商品的進(jìn)項(xiàng)稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購(gòu)入的材料加工而成,那我們申請(qǐng)退稅是不是又是這些不同單位購(gòu)入材料的進(jìn)項(xiàng)稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請(qǐng)出口退稅時(shí)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是不是只能第一批里面全部認(rèn)證呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,感謝!
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),從供應(yīng)商購(gòu)入商品用于出口,購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)我勾選了用于退稅,但是稅還沒退下來,那我勾選的發(fā)票怎么入賬,之后退稅后怎么做賬呢
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請(qǐng)的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請(qǐng)退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請(qǐng)退稅?
老師,本月采購(gòu)發(fā)票較多,銷售額較少,通過少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方式來調(diào)節(jié)增值稅,那這部分采購(gòu)商品已經(jīng)入庫(kù)了,不做賬嗎?還是說采購(gòu)的商品正常入賬,只是不勾選?賬務(wù)上怎么處理呢?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
別的都做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。采購(gòu)商品的這張。也進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是勾選匹配退稅。同時(shí)有內(nèi)銷的話,對(duì)應(yīng)的出口的這部分發(fā)票這樣操作,內(nèi)銷的部分的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票正常勾選抵扣就是。
商貿(mào)的出口的商品是退稅勾選 內(nèi)銷的是抵扣勾選