購的商品正常入賬,只是不勾選就行
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務上做暫估。財務上做暫估,那結轉成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進,本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準,比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉不過來了
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認證,這個月發(fā)現這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現進項稅額轉出?
老師好,我公司是9月轉一般納稅人,我對增值稅分錄不太熟悉,麻煩您了! 業(yè)務1:假設9月收到進賬票4400,進項稅額380 業(yè)務2:9月銷售開專票288,銷項稅額23 業(yè)務3:9月的認證是25 我這都3筆對應的分錄是什么呢? 業(yè)務1是借:庫存商品4400 借:待抵扣進項380-25=355嗎? 還是說只入庫認證的那部分發(fā)票,不認證的不做賬? 借:庫存商品 借:進項25呢
老師,問個問題哈,就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認證對方的發(fā)票時發(fā)現對方將我們公司的稅號開錯了,認證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款,銷售時做正常的分錄,但是在結轉成本時,這個價格要怎么錄,不如商品含稅價是20萬,結轉成本時要錄多少錢呀
老師,本月采購發(fā)票較多,銷售額較少,通過少認證進項發(fā)票的方式來調節(jié)增值稅,那這部分采購商品已經入庫了,不做賬嗎?還是說采購的商品正常入賬,只是不勾選?賬務上怎么處理呢?
老師,以前年度的財報賬上和申報表不一致,現在需要更正,但是賬上的財報預收賬款有30多萬,這個更正后會被稅局懷疑少申報收入嗎?直接更正有沒有影響?
老師,企業(yè)所得稅報完,風險提示財務費用過大沒去的發(fā)票,該怎么辦
請教老師,一般納稅人報廢貨車給回收公司開發(fā)票,我是開普票還是專票,稅率是多少,需要交增值稅嗎?
兼職人員開了發(fā)票,除了稅務這邊備注的其他不需要扣個稅是嗎
老師好,我們公司是園林綠化公司,是小規(guī)模納稅人,然后季報產生交的企業(yè)所得稅,增值稅,還有附加稅,還有印花稅,這些交完之后的稅,我把完稅憑證打印出來了,然后我要是用財務軟件做賬的情況下,賬務流程應該怎么做呢?麻煩老師把分錄幫我寫出來一下唄 借工程
老師,公司經營沒有錢,法人給公司借款,超過一年了,公司也沒錢給法人還款,會涉及到哪些稅
老師你好 公司兼職人員發(fā)了工資后開的發(fā)票內容是(勞務*其他加工勞務)像這種情況還需要給兼職員工申報個稅嗎,兼職人員開發(fā)票時寫哪方面的內容不需要另外再申報個稅了,還是說兼職人員不管是否開發(fā)票都要申報個稅。謝謝老師
公司減資操作步驟,以及賬務上怎么處理(原注冊公司時沒按照注冊資本實繳)?
老師,我現在每個月計提法醫(yī)教學活動經費,借管理費用,貸其他應付款,實際要用到的時候就拿發(fā)票來報銷,借其他應付款,貸銀行存款嗎
老師,請問報銷單報銷可以用單位自制的嗎?
那進項稅怎么處理呢?分錄是什么,麻煩老師寫一下
借庫存商品 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
老師,在實際抵扣的月份再將待認證進項稅額轉入進項稅額,是嗎?待認證進項稅額是二級科目還是三級科目呢?有的地方說是二級科目。
對,沒錯,就是這么做賬的這個是三級科目了,