購(gòu)的商品正常入賬,只是不勾選就行
我們單位是小規(guī)模,沒(méi)有專門(mén)庫(kù)管,商品經(jīng)常已賣(mài)出,發(fā)票還沒(méi)有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫(kù)存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫(kù)嗎? 我的問(wèn)題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說(shuō)本期暫估10,發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫(kù)存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒(méi)變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問(wèn)題,讓對(duì)方公司開(kāi)具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師好,我公司是9月轉(zhuǎn)一般納稅人,我對(duì)增值稅分錄不太熟悉,麻煩您了! 業(yè)務(wù)1:假設(shè)9月收到進(jìn)賬票4400,進(jìn)項(xiàng)稅額380 業(yè)務(wù)2:9月銷售開(kāi)專票288,銷項(xiàng)稅額23 業(yè)務(wù)3:9月的認(rèn)證是25 我這都3筆對(duì)應(yīng)的分錄是什么呢? 業(yè)務(wù)1是借:庫(kù)存商品4400 借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)380-25=355嗎? 還是說(shuō)只入庫(kù)認(rèn)證的那部分發(fā)票,不認(rèn)證的不做賬? 借:庫(kù)存商品 借:進(jìn)項(xiàng)25呢
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題哈,就是我們公司上個(gè)月有買(mǎi)了商品也收到發(fā)票了,也已開(kāi)銷售發(fā)票出去,但是昨天要認(rèn)證對(duì)方的發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方將我們公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,認(rèn)證不了,那我3月份的賬,購(gòu)買(mǎi)的商品是暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時(shí)做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),這個(gè)價(jià)格要怎么錄,不如商品含稅價(jià)是20萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)要錄多少錢(qián)呀
老師,本月采購(gòu)發(fā)票較多,銷售額較少,通過(guò)少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方式來(lái)調(diào)節(jié)增值稅,那這部分采購(gòu)商品已經(jīng)入庫(kù)了,不做賬嗎?還是說(shuō)采購(gòu)的商品正常入賬,只是不勾選?賬務(wù)上怎么處理呢?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
那進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理呢?分錄是什么,麻煩老師寫(xiě)一下
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
老師,在實(shí)際抵扣的月份再將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,是嗎?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)科目還是三級(jí)科目呢?有的地方說(shuō)是二級(jí)科目。
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做賬的這個(gè)是三級(jí)科目了,