同學(xué),你好 9月增值稅如何申報(bào)? 9月收到乙公司開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票263389.78元增值稅30301.48元,給丙公司開出銷項(xiàng)發(fā)票264025.68元增值稅30374.64元, 按照這個(gè)做進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng) 10月增值稅如何申報(bào)? 全部紅沖,在重新開具,增值稅0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在重新勾選
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項(xiàng)稅額1651.38元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額600元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺(tái)勾選了一張進(jìn)項(xiàng)稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務(wù),具體分錄應(yīng)該怎么處理?
甲公司為一般納稅人,2022年10月2日,甲公司向乙公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未收到;10月20日,甲公司實(shí)際收到款項(xiàng);10月22日,甲公司向丙公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額39000元,收到丙公司開來的一個(gè)月到期的銀行承兌匯票一張;11月22日,丙公司無力償還票據(jù);11月30日,丙公司協(xié)商以一臺(tái)機(jī)器設(shè)備來償還前欠貨款,甲公司收到丙公司機(jī)器設(shè)備一臺(tái),并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明設(shè)備價(jià)款300000元,增值稅稅額39000元。要求:(1)編制10月2日的會(huì)計(jì)分錄;(2)編制10月20日的會(huì)計(jì)分錄;(3)編制10月22日的會(huì)計(jì)分錄;(4)編制11月22日的會(huì)計(jì)分錄;(5)編制11月30日的會(huì)計(jì)分錄
甲公司9月收到乙公司開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票263389.78元增值稅30301.48元,給丙公司開出銷項(xiàng)發(fā)票264025.68元增值稅30374.64元,進(jìn)項(xiàng)和銷票都在10月分沖紅,在10月又重新開具同樣金額的進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票,問9月增值稅如何申報(bào)?10月增值稅如何申報(bào)?
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個(gè)比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會(huì)計(jì)分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項(xiàng)不變,進(jìn)項(xiàng)多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實(shí)際上在去年已經(jīng)交了,所以針對(duì)發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報(bào)表附表2,不影響實(shí)際稅額。但這樣會(huì)影響今年的稅負(fù)率,這樣對(duì)嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計(jì)提利息嗎?或者直接入費(fèi)用?做分錄我計(jì)提了利息,現(xiàn)金流量表都自動(dòng)選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對(duì)的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費(fèi)完,消費(fèi)者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費(fèi)用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個(gè)空調(diào),一個(gè)臺(tái)掛式的1183元,還有一臺(tái)是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項(xiàng)5000,本月沒進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
9月份就要交30374.64元的增值稅是嗎?
同學(xué),你好 不是 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=30374.64-30301.48
申報(bào)前這張進(jìn)項(xiàng)已沖紅勾選不了抵扣
同學(xué),你好 這樣的話,那就按照銷項(xiàng)繳納增值稅
那就是9月申報(bào)時(shí)要交3萬多的增值稅?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那10月份的增值稅要如何申報(bào)?
同學(xué)你好 10月份勾選進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)0申報(bào)
好的謝謝
不客氣,祝工作順利