借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配利潤
我發(fā)現(xiàn)去年的賬做錯(cuò)了,公司賬上賺錢的,進(jìn)項(xiàng)稅少計(jì)3000元,管理費(fèi)用多計(jì)提3000,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,怎么做分錄
企業(yè)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提管理費(fèi)用,現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬,是在本期調(diào)嗎?納稅調(diào)整是不是應(yīng)該在其他那一欄相應(yīng)調(diào)增多計(jì)提數(shù)?
發(fā)現(xiàn)往年多計(jì)提費(fèi)用5287元,現(xiàn)在這個(gè)數(shù)改怎么調(diào)賬
老師,好。報(bào)完匯算的時(shí)候,我們把往年的賬全部捋了一遍,發(fā)現(xiàn)其中有一個(gè)費(fèi)用多計(jì)提了5280元,當(dāng)時(shí)我是直接把這個(gè)費(fèi)用刪了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)不等于凈利潤,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理。
老師你好,去年計(jì)提管理費(fèi)用,多計(jì)提了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么改?現(xiàn)在還沒報(bào)匯算清繳
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
為啥走其他應(yīng)付款?
沖你計(jì)提的對(duì)應(yīng)的科目就行
還用做其他分錄嗎?
不涉及其他科目了,除非你要重新做匯算,影響了所得稅
我怎么感覺到第四季度時(shí),會(huì)還錯(cuò)這個(gè)數(shù)呢?
那個(gè)不影響本年的利潤的,
最后會(huì)是未分配利潤的期末減期初等于全年的凈利潤嗎?
調(diào)整的是以前年度的利潤,跟本年利潤無關(guān)
這樣一直錯(cuò)這個(gè)數(shù),看著不好看呀
不用犯強(qiáng)迫癥,調(diào)整了損益就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)情況,除非你調(diào)整當(dāng)年的報(bào)表,更正匯算清繳,把本年的報(bào)表的年初數(shù)一起調(diào)整了