需做發(fā)票紅沖和重開處理,并調(diào)整相應(yīng)會計分錄。9月沖銷未開票部分,10月按正常流程開票并記賬。會影響9月與10月的稅費申報,需在10月稅期中體現(xiàn)調(diào)整后的收入和稅金。請根據(jù)實際賬務(wù)情況進(jìn)行具體操作。
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發(fā)票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個月申報10月份的時候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應(yīng)該怎么填申報表
老師,8月份因為收入不夠,我預(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因為要考慮利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
9月份應(yīng)該開票的40萬發(fā)票沒有開票,10月份開票了,因為9月份沒有開票導(dǎo)致利潤為負(fù)數(shù),那想把這40萬計入9月份的賬上,怎么賬務(wù)處理呢,對稅費申報有什么影響呢
老師,兩家公司的變動成本和固定成本是不是在合并的財報報表有體現(xiàn)出來?
老師,建筑公司用勞務(wù)派遣公司的人員為建設(shè)單位提供安裝服務(wù),勞務(wù)派遣公司開來的發(fā)票是不是得是人力資源服務(wù),勞務(wù)費 發(fā)票?其他類別的勞務(wù)費不可以?
現(xiàn)在注冊有限公司,需要注冊的時候就實繳嗎
老師,給我講一下連環(huán)替代法,到底是哪個替換哪個,我以為我會了可是一下會一下不會,害怕考試出錯,有的題是實際數(shù)和預(yù)算數(shù),有的是基期和報告期,謝謝老師了。
老師,我們股東的股份要賣給我們的另一個公司,另一個公司轉(zhuǎn)購買款給股東的時候,摘要怎么寫呀
郭老師,我們是存量公司19年注冊,如果今年做了夫法人變更,我們應(yīng)該在什么時候?qū)嵗U到資
老師 出口發(fā)票上海關(guān)編號寫錯 需要重開發(fā)票嗎
個體戶,對方打款到對公賬戶,想給工人發(fā)工資,能直接轉(zhuǎn)到老板私戶再發(fā)工資嗎?
小規(guī)模納稅人選簡易征收5%稅率可以開專票嗎
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職人數(shù)與概述不符原因