你好,這個是做固定資產(chǎn)清理。
我們出售了一臺車,固定資產(chǎn)原值122859.96元,扣除了殘值,殘值按5%計算,為6142.998元,用的年限平均法月折舊額,每月折舊2431.6元,現(xiàn)折舊22個月,累計計提折舊53495.2元,賣出的價格是不含稅90000元,增值稅另繳納了11700元,請老師幫我看看我這固定資產(chǎn)清理該怎么做賬,帶著殘值我不知道該怎么做,麻煩老師幫我寫一個完整的固定資產(chǎn)清理
老師,你好!我們公司是一般納稅人,早在兩年前就已經(jīng)停產(chǎn)了,沒有注銷公司,之前購買的固定資產(chǎn)也每個月有計提折舊?,F(xiàn)在公司想把這些固定資產(chǎn)賣出去,開回發(fā)票給對方,這樣可以嗎?
購入關聯(lián)方的固定資產(chǎn),部分已計提完折舊年限,部分沒有,有幾個問題要請教一下老師 1、已計提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統(tǒng)里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計折舊和原值也都放進去系統(tǒng)資產(chǎn)卡片里呢?需不需要重新評估價值計提折舊? 2、未計提完折舊年限的,是按照以前計算的折舊繼續(xù)計提嗎,還是重新評估,另外入賬是按照發(fā)票購買價值呢,還是將之前的原值和累計折舊計入,按凈值入賬? 謝謝老師~
老師早上好,我們公司把固定資產(chǎn)(已計提完折舊,只剩下凈殘值)頂賬給供應商的法人的兒子了,對方有以公司名義開發(fā)票給我們掛了應付賬款了,請問我能直接用這個固定資產(chǎn)沖這筆應付賬款嗎?
老師這么晚打擾了,公司16年買的車41000一臺使用8年做報廢處理,當時入賬也是按8年計提折舊,那報廢處理分錄是(借:累計折舊41000 貸:固定資產(chǎn) 41000)沒有殘值,報廢車時給的報廢費都給個人了,公司沒要
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
車提折舊提完了,固定資產(chǎn)清理按0嗎
你好,是的,就是這樣子。
那固定資產(chǎn)清理需要轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益嗎
你好,是的,最后的金額是需要結(jié)轉(zhuǎn)。
好的謝謝老師
你好不用客氣的了