1. A叫C開普票,需確保業(yè)務真實,符合稅法規(guī)定。 2. 現金流多,合理規(guī)劃資金,避免閑置,考慮投資或貸款。 3. 成本發(fā)票不足,可優(yōu)化采購流程,合規(guī)取得發(fā)票,必要時咨詢專業(yè)稅務顧問。 4. 材料包裝盒、膠管等可作為生產成本,計入成本費用,合理列支。
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉帳到工人卡上,干多少工結多少,沒有票,賬務該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存現金或者其他應收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉帳到工人卡上,干多少工結多少,沒有票,賬務該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存現金或者其他應收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項目,施工隊是外包的,但材料我們負責采購,因為公司也是今年3月份成立的,現在辦公室里的人及項目經理加起來也就10個人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經驗,還發(fā)牢騷說沒經驗,出納自己定位她是成本會計,她用的是手動表格的辦法,都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進銷存軟件并指導倉管員應該工作效率就提高了吧?但這部分成本現在老板不一定出,他說明年還有上億的大項目,那么我想是不是有必要進銷存軟件呢?
有一個小規(guī)模有限公司,是生產企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊的。然后一直都走私賬,今年那個老板想貸款,貸不出來,原因是公賬沒有銀行流水,所以,現在那個老板想把公賬用起來,但是他不太想叫誰聽,我說一般納稅人控制季度30萬以內不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個老板的意思是說要交多少,我說你沒有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據成本是由料,工資,費用組成,我跟他說成本的那個工資80%已經是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點不愿意,他說小規(guī)模的錢基本上可以做成負利潤的,他說工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點不敢冒這個險,請問大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費用對方要我們交六個點老板不愿意,所以這個賬一般是怎么做的呢
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經賣了。(有貿易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調增嗎?
1.稅法規(guī)定指的是哪些,四票一流? 2.貸款是公司貸款出去?還是你的意思是公司有貸款過然后沒有入帳是嗎 3.采購材料都是有專票開進來的,然后就是這些都是公司主營成本,材料成本,就是抵扣企業(yè)所得稅的發(fā)票費用成本欠缺 4.只能計入生產成本不能入費用成本是嗎
1. "四流一致"指合同流、發(fā)票流、貨物流、資金流需對應。稅法規(guī)定包括但不限于增值稅、企業(yè)所得稅等相關法規(guī)。 2. 我的意思是合理安排公司資金,可能涉及公司借款或融資,確保財務健康。 3. 采購材料應確保有合規(guī)發(fā)票,成本發(fā)票不足可通過合法途徑增加,如合理報銷辦公費等間接成本。 4. 材料成本通常計入生產成本,部分間接成本視情況可計入期間費用,具體需遵循會計準則和稅法規(guī)定。