你好,銷項(xiàng):5284.63,總共勾選認(rèn)證:5282.62, 這個地方是不是反了,勾選的一般是進(jìn)項(xiàng)
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時,她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因?yàn)槲覀兠總€月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,一般不計入主營業(yè)務(wù)成本的?你遇到過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
老師,我昨晚問你的問題,還麻煩請教你一下哦。 進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
老師問下,去年2022年5月認(rèn)證了一張做的管理費(fèi)用-福利費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅690.26抵扣了,想在這月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不去更改之前報表,去年交了企業(yè)所得稅522.02元,9月申報時候納稅申報表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫690.26,9月本來要交增值稅37000,37000+690.26, 分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅690.26 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 3、 計提附加稅 借:稅金及附加690.26*0.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 4、計提企業(yè)所得稅:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這個所得稅金額怎么算。老師幫我看下這樣做可以嗎?
工資按照實(shí)發(fā)申報,工資有時候一次發(fā)一個月或者兩個月,發(fā)兩個月的時候個稅是兩個月合并計算還是單月計算
老師您好!收到2024年1月至12月份匯算清繳退稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,招標(biāo)代理費(fèi)10542元怎么做賬,分錄怎么寫?
老師好,請問,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在開始報關(guān),需要填境內(nèi)貨源地,這個要怎么填呢?是填生產(chǎn)工廠的地址還是營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營地址?這兩個地址不一樣可以嗎?要填詳細(xì)地址嗎?
老師請問勾選的時候選項(xiàng)不在同頁,勾選是選了4張票,翻頁后是不是不能接著勾選了?我弄了幾遍都只有之前的幾個,后面都添加不了嗎
老師,公戶可以往私人戶上轉(zhuǎn)的除了工資還有什么
老師請問勾選的時候選項(xiàng)不在同頁,勾選是選了4張票,翻頁后是不是不能接著勾選了?我弄了幾遍都只有之前的幾個,后面都添加不了嗎
老師,你好,購銷合同預(yù)收合同的30%貨款,可以開不征稅發(fā)票嗎?
報個稅里面的工資應(yīng)該是扣除社保以后的金額吧。
老師,公戶可以往私人戶轉(zhuǎn)的除了工資,還能有什么
你好老師,沒有反,5282.62是進(jìn)項(xiàng),8月留底8.07,所以5282.62+8.07=5290.69-5284.63=6.06,所以本月留底6.06
9月進(jìn)項(xiàng)2846.76,勾選了5282.62,原來有未勾選的在里面
你好,圖片的數(shù)據(jù),計算出來是要交稅的,應(yīng)交稅費(fèi)余額是2429.81%2B印花稅計提6.1
我原來還有未勾選未認(rèn)證的,2864.75只是9月的進(jìn)項(xiàng),我還有其他月份的進(jìn)項(xiàng)票原來沒有勾選的!
申報增值稅的時候取數(shù)只認(rèn)已經(jīng)勾選的,沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)取不到數(shù)的
是的,我這里申報,已經(jīng)勾選的金額是5282.62
這個月會出現(xiàn)留底6.06,也就是應(yīng)交稅費(fèi)會顯示匯總這個-6.06
那加起來就不對,余額借方48.25,9月還剩未勾選19.3,留底還有6.06!
然后計提印花稅6.1
你好,把增值稅的申報表,還有應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目發(fā)下吧 我查下是什么原因
辛苦你了老師,感謝
你好,把賬上的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目也發(fā)下吧 在科目余額表查詢 應(yīng)交稅費(fèi)? 四級科目截圖
辛苦了老師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)當(dāng)是貸方0.04(留抵-6.06%2B印花稅6.1=0.04) 差異原因是,2511.04%2B2846.75-18.81=5338.98,和進(jìn)項(xiàng)5282.62差異67.1
哪里做錯了,該怎么調(diào)呢
需要導(dǎo)出抵扣的明細(xì)表,然后從賬上導(dǎo)出? 進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)賬,逐筆核對,找出差異 如果是申報錯了就更正申報,賬務(wù)處理的就調(diào)賬 需要逐筆核對下