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老師問下,去年2022年5月認(rèn)證了一張做的管理費用-福利費發(fā)票,進(jìn)項稅690.26抵扣了,想在這月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不去更改之前報表,去年交了企業(yè)所得稅522.02元,9月申報時候納稅申報表上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫690.26,9月本來要交增值稅37000,37000+690.26, 分錄:1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅690.26 2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)690.26 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 3、 計提附加稅 借:稅金及附加690.26*0.12 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 4、計提企業(yè)所得稅:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這個所得稅金額怎么算。老師幫我看下這樣做可以嗎?

2023-10-14 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-14 13:53

你的所得稅應(yīng)該是沖減,不是計提,你稅金及附加多了利潤少了,690.26*12%*25%是沖減的所得稅金額

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快賬用戶4408 追問 2023-10-14 13:55

如果企業(yè)所得稅不考慮,不做分錄,其他上面步驟可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 13:56

是的,不考慮所得說分錄是沒問題的

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快賬用戶4408 追問 2023-10-14 13:58

轉(zhuǎn)出了,在補(bǔ)了這個分錄,實際就補(bǔ)交增值稅與附加稅,利潤多交了不管了,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 13:59

可以的,這樣處理就可以啊

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快賬用戶4408 追問 2023-10-14 14:03

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-14 14:04

不客氣,祝你工作順利加油

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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