你好,稅務(wù)上是這樣顯示的嗎?那你看一下什么原因肺正常了,沒有正常申報(bào)交稅是吧?
2008年初,審計(jì)人員在審查某公司“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”賬戶時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計(jì)人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會(huì)出現(xiàn)這種異常情況呢?審計(jì)人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計(jì)人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購(gòu)貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤(rùn)為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:請(qǐng)老師們幫我把調(diào)整后的會(huì)計(jì)分錄寫一下,謝謝,其他我都會(huì)寫
稅務(wù)登記納稅人狀態(tài)為非正常戶注銷的企業(yè),想要恢復(fù)成正常狀態(tài)應(yīng)該具體怎么辦理呢,走哪些流程呢?麻煩處理過這個(gè)情況的老師幫忙詳細(xì)解答一下謝謝~
稅務(wù)登記納稅人狀態(tài)為非正常戶注銷的企業(yè),想要恢復(fù)成正常狀態(tài)應(yīng)該具體怎么辦理呢,走哪些流程呢?麻煩處理過這個(gè)情況的老師幫忙詳細(xì)解答一下謝謝~
給工人購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說(shuō)企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬(wàn)元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營(yíng)線索怎么做賬務(wù)處理
金三上顯示非正常戶注銷,12年就有未申報(bào)了
最好和你專管員那邊確認(rèn)一下,看一下是什么原因非正常 不是沒有交稅,沒有申報(bào),那你們需要補(bǔ)去電子稅務(wù)局里面。
如果電子稅務(wù)局里面申報(bào)不了,那就提供紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。
都已經(jīng)是非正常戶注銷狀態(tài)應(yīng)該申報(bào)不了了吧
逾期申報(bào)里面只要有就可以申報(bào)。