你好,你實(shí)際上有購銷就需要交。

老師,我們是物流公司,但是名下沒有車輛,實(shí)際承運(yùn)人是第三方,我們開具發(fā)票9%增值稅,稅務(wù)局沒有給我們做印花稅的稅種,我們需要去稅務(wù)前臺增加稅種嗎?那之前年度的還要申報補(bǔ)繳嗎?
老師好,我們是制造企業(yè),現(xiàn)在我計提印花稅需要核算倉儲費(fèi)用,我們的倉儲費(fèi)用包括一下幾類:1.進(jìn)項發(fā)票上的名稱欄標(biāo)注“物流輔助服務(wù)*倉儲費(fèi)”、“物流輔助服務(wù)*其他倉儲服務(wù)”。2.公司倉庫租入日常機(jī)械和購買倉庫日用物資,會計上計入了倉儲費(fèi)。以上兩個項目是否都要按照倉儲費(fèi)計提印花稅呢?
老師,我們公司發(fā)生一筆貿(mào)易業(yè)務(wù),我們買進(jìn)庫存商品時沒有簽購買合同,但是這批商品我們賣出的時候簽了供貨合同,那么針對買進(jìn)貨物沒有合同需要申報印花稅嗎?
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報有貨物以及不動產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報,這兩個數(shù)據(jù)我要申報在哪個印花稅里。
老師好,我們公司的經(jīng)營范圍是金屬表面處理及熱處理加工,我九月開發(fā)一份普通發(fā)票,項目名稱是熱處理費(fèi)用 ,現(xiàn)在申報印花稅,給我核定的有印花稅--租賃合同、買賣合同,我覺得都不屬于這兩項,是不是應(yīng)該屬于技術(shù)合同。
老師您好小微企業(yè)條件是什么
單位處理已攤銷完的低值易耗品一批,取得的收入計入營業(yè)外支出,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做相應(yīng)的會計分錄
老師,請問通行費(fèi)的電子普通發(fā)票能抵扣嗎,左上角沒有通行費(fèi)字樣,只有貨物名稱里有通行費(fèi)
個人電商店鋪,所得稅利潤要怎么計算呢
老師小規(guī)模收入28萬多,成本11萬多,管理費(fèi)用20萬多怎么還有利潤呢,要交所得稅么,所得稅9000多,已經(jīng)申報了能改么
銀行貸款需要下游合同貼標(biāo)是什么意思
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票,這張發(fā)票是20萬的,我可以只用10萬多嗎?剩余的留底下次用
老師,電商商家收到天貓積分當(dāng)月確認(rèn)收入,但是一般情況下下月才能開票給平臺是嗎?
飯費(fèi)發(fā)票能不能入賬?
飼料的免稅政策是哪些飼料,有沒有政策號
這些都需要報印花稅 ?這算是哪一方面的印花稅呢
你好,我的意思是說你比如有加油,還有購買輪胎,這個屬于買賣合同,是需要交的。
我們通過別的物流公司的運(yùn)輸平臺運(yùn)輸貨物,他給我們開的運(yùn)輸發(fā)票 ,屬于我們的進(jìn)項,這個我們需不需要交印花稅?交的話,又屬于哪一方面?
你好,運(yùn)輸服務(wù)是需要交印花稅的,按照運(yùn)輸合同的
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。