你好,你實(shí)際上有購銷就需要交。
老師,我們是物流公司,但是名下沒有車輛,實(shí)際承運(yùn)人是第三方,我們開具發(fā)票9%增值稅,稅務(wù)局沒有給我們做印花稅的稅種,我們需要去稅務(wù)前臺增加稅種嗎?那之前年度的還要申報補(bǔ)繳嗎?
老師好,我們是制造企業(yè),現(xiàn)在我計(jì)提印花稅需要核算倉儲費(fèi)用,我們的倉儲費(fèi)用包括一下幾類:1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的名稱欄標(biāo)注“物流輔助服務(wù)*倉儲費(fèi)”、“物流輔助服務(wù)*其他倉儲服務(wù)”。2.公司倉庫租入日常機(jī)械和購買倉庫日用物資,會計(jì)上計(jì)入了倉儲費(fèi)。以上兩個項(xiàng)目是否都要按照倉儲費(fèi)計(jì)提印花稅呢?
老師,我們公司發(fā)生一筆貿(mào)易業(yè)務(wù),我們買進(jìn)庫存商品時沒有簽購買合同,但是這批商品我們賣出的時候簽了供貨合同,那么針對買進(jìn)貨物沒有合同需要申報印花稅嗎?
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報有貨物以及不動產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報,這兩個數(shù)據(jù)我要申報在哪個印花稅里。
老師好,我們公司的經(jīng)營范圍是金屬表面處理及熱處理加工,我九月開發(fā)一份普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱是熱處理費(fèi)用 ,現(xiàn)在申報印花稅,給我核定的有印花稅--租賃合同、買賣合同,我覺得都不屬于這兩項(xiàng),是不是應(yīng)該屬于技術(shù)合同。
老師,凈利潤是2640 利息費(fèi)用為1200 所得稅率為25%,換為EBIT 結(jié)果不是 這樣列嗎:EBIT*(1-25%)-1200=2640 從而得出EBIT=5120?咋不對啊
您好,老師,想問下第12題是單選題,為什么是這個式子?
老師,支票存根聯(lián),是不是不需加蓋銀行回執(zhí)章?
老師,請問公司是做混泥土銷售,又做委托加工的,是屬于工業(yè)企業(yè)嗎
老師,法人變更,如果就變更法人,不轉(zhuǎn)股權(quán),不用交個稅,如果要轉(zhuǎn)股權(quán),是實(shí)繳的,那就是交增值部分20%的個稅,如果未實(shí)繳就看未分配利潤按比例交20%個稅對嗎?
老師幫算一下這道題的銷售收入是多少
老師您好! 超市銷售啤酒時,開瓶后有的會中獎,客戶憑中獎拉環(huán) ,支付1元,可換取1罐啤酒。我超市收集一定量的中獎拉環(huán)再找供貨商兌換啤酒,怎么做全套分錄
申報印花稅,是含稅金額還是不含稅金額,補(bǔ)交2021-2023年的印花稅要怎么入賬做分錄呢?
出口退免稅的三種類型第一種:既免又退的免稅是指免銷項(xiàng)稅 第二種類型的免稅不退稅的免稅是指的免進(jìn)項(xiàng)稅對吧。 這兩種類型的免稅所指的對象是不同的
請問一下幫我解答的老師,我今年考戰(zhàn)略,沒過,又學(xué)了一年了,馬上又要考試了,我很焦慮,我基本上選擇題能拿到35分以上的,可是大題我做了好多了,每次一做新的題,我就不知道該怎么答,簡答背了忘,忘了記,一做模擬題總抓不住重點(diǎn),明明某個知識點(diǎn)我背過了,一看題又懵了,我舉個例子說說我的情況吧,比如背的時候多元化的動機(jī),我現(xiàn)在肯定會背,但是一做題,要求根據(jù)資料分析多元化的動機(jī),我就懵了,因?yàn)閼?zhàn)略這樣的知識點(diǎn)太多了,各種優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)動機(jī)……問題和背的答案對不上號,不知道老師能懂我嗎……這兩天做了很多模擬題了,簡答估分估計(jì)我就在15分左右,總分還是55,怎么也也提不上去,這可怎么辦,急急急,先提前謝謝老師了
這些都需要報印花稅 ?這算是哪一方面的印花稅呢
你好,我的意思是說你比如有加油,還有購買輪胎,這個屬于買賣合同,是需要交的。
我們通過別的物流公司的運(yùn)輸平臺運(yùn)輸貨物,他給我們開的運(yùn)輸發(fā)票 ,屬于我們的進(jìn)項(xiàng),這個我們需不需要交印花稅?交的話,又屬于哪一方面?
你好,運(yùn)輸服務(wù)是需要交印花稅的,按照運(yùn)輸合同的
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。