您好,我還覺得是承攬合同,沒有核定就選 買賣合同了,技術(shù)/承攬/買賣稅率都是0.03% 印花稅實行比例稅率,分為5檔,具體總結(jié)見表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉儲合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財產(chǎn)保險合同;5.證券交易。 0.025%營業(yè)賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設(shè)工程合同;4.運輸合同;5.技術(shù)合同;6.商標專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。 0.05%除上述第6外的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師好,我們公司的經(jīng)營范圍是金屬表面處理及熱處理加工,我九月開發(fā)一份普通發(fā)票,項目名稱是熱處理費用 ,現(xiàn)在申報印花稅,給我核定的有印花稅--租賃合同、買賣合同,我覺得都不屬于這兩項,是不是應(yīng)該屬于技術(shù)合同。
老師好,我們公司的經(jīng)營范圍是金屬表面處理及熱處理加工,我公司開發(fā)票時項目名稱是熱處理費用或檢測咨詢費 ,現(xiàn)在申報印花稅,給我核定的有印花稅--租賃合同、買賣合同,之前我按買賣合同申報的,沒去大廳重核定,現(xiàn)在從電子局自己能增加了,想變更一下正確的問一下是屬于承攬合同還是技術(shù)合同。
董孝斌老師,你好有個問題需要請教,2021年合作的供應(yīng)商因提供的質(zhì)量有問題,經(jīng)法院一審二審,我們公司我目前有一個強制執(zhí)行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費基保全費1萬元,且我于2024年3月收到了執(zhí)行申請書里面的描述的款項合計,請問:1.收到的款項類目不同應(yīng)如何稅務(wù)賬務(wù)處理? 2.當(dāng)時進項已經(jīng)抵扣,請問現(xiàn)在供應(yīng)商沒有給我們開具紅字發(fā)票,我們什么時候應(yīng)該進項轉(zhuǎn)出么?是收到退款還是對方開具紅字發(fā)票的時候?@董孝斌老師
微雪老師,你好有個問題需要請教,2021年合作的供應(yīng)商因提供的質(zhì)量有問題,經(jīng)法院一審二審,我們公司我目前有一個強制執(zhí)行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費基保全費1萬元,且我于2024年3月收到了執(zhí)行申請書里面的描述的款項合計,請問:1.收到的款項類目不同應(yīng)如何稅務(wù)賬務(wù)處理? 2.當(dāng)時進項已經(jīng)抵扣,請問現(xiàn)在供應(yīng)商沒有給我們開具紅字發(fā)票,我們什么時候應(yīng)該進項轉(zhuǎn)出么?是收到退款還是對方開具紅字發(fā)票的時候?@微雪老師
老師,退款分錄這樣做是不是錯了?
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級會計的中級會計實務(wù)和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學(xué)8小時,來得及么?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個股東A和B,分別持股51%和49%。注冊資本1個億,A實繳50萬,B實繳39萬,去年分紅168萬,按照認繳出資比例分紅的,沒有實繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個點代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時,填寫A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的賬載金額小于實際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒有這份表填寫的,所以今年應(yīng)該是怎么去填寫的呢?
老師!公司購入小轎車,新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來了補貼收入,我入賬營業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購買車輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報考中級了,現(xiàn)在要提交會計信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營非上市企業(yè)(不含會計事務(wù)所和代賬機構(gòu))”,這個選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標準賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會賠付少一些
就按買賣合同申報還是讓稅務(wù)局給核定上呢??
假如選的不合適,這個也是他們核定的,只能選擇個接近的。只要把印花稅交了其它都無關(guān)緊要是吧。
您好,是的呢,最重要的是我們稅率是一樣的,也沒有少交稅
那到底還需不需要讓稅務(wù)局給核定上承攬合同呢?
您好,不改也沒有關(guān)系,這個印花稅是我們企業(yè)在稅務(wù)開戶時核定的,根據(jù)我們自己填的經(jīng)營范圍來的,您要么周一聯(lián)系一下專管員看后臺添加需要什么資料提交
周一是申報最后一天了,如果添加的話我就讓他們幫著添加承攬合同這一項嗎
您好,這月就這樣申報了,稅務(wù)添加可不是一個電話就能好的哦,本月肯定來不及,又不少交稅,先申報好了
好的,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!