可以稅前扣除的,低于500就可以
和個人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 老師這個單位伙食費(fèi)都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報(bào)銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師,我家是賣閥門的,收到貨拉拉運(yùn)輸發(fā)票,備注有代開發(fā)票承運(yùn)人姓名身份證號碼訂單號,起點(diǎn)終點(diǎn)車號貨物信息。其中我有異議的幾點(diǎn)有,1.起點(diǎn)寫的是我家對面的公司名稱,2.終點(diǎn)有的也不是我家客戶的名稱,3.貨物信息寫的是裝修建材、其他、機(jī)器設(shè)備。這樣的電子普通發(fā)票可以入賬嗎?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請了個阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個能做賬嗎?2、我知道有個稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個點(diǎn)的稅,還要交10個點(diǎn)個稅,有這個10個點(diǎn)的個稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
2020年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8月3日,購入干核桃100噸,貨物含稅單價(jià)8720元,取得增值稅專用發(fā)票注注明稅額72000元;發(fā)生貨物運(yùn)輸費(fèi)用20000元,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額1800元,干核桃已清點(diǎn)入庫,貨款及運(yùn)費(fèi)以銀行存款支付。(2)8月4日從小規(guī)模納稅人購入核桃仁80噸,含稅單價(jià)4120元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,貨未到,款未付。(3)8月5日,小規(guī)模納稅人購入紙箱一批,取得的普通發(fā)票注明的金額為3390元,貨物驗(yàn)收入庫,貨款已全部支付。(4)8月6日,外購食品包裝機(jī)一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100000元,稅額13000元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用3000元,取得運(yùn)輸費(fèi)普通發(fā)票一張,食品包裝機(jī)當(dāng)即投入二車間使用,全部款項(xiàng)已支付。5.8月8日用支票直接從四季環(huán)保農(nóng)場收購用于生產(chǎn)加工核桃乳的核桃一批,驗(yàn)貨后直接全部投入生產(chǎn),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明的價(jià)款為100000元。(6)8月10日委托茂華加工廠加工易拉罐一批,鋁料上月已發(fā)出,本月用支票支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)2000元,增值稅額260元??梢运阋幌逻@些進(jìn)項(xiàng)或銷項(xiàng)以及抵扣情況嗎
老師.以下看到的政策對嗎.可以依照以下入賬嗎? 依照國家稅務(wù)總局公告2018年第28號規(guī)定,企業(yè)承租個人的房屋,房東收取的水、電、燃?xì)?、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用,出租方(房東)采取分?jǐn)偡绞降模òǔ凶夥饺砍袚?dān)的),企業(yè)以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。 因此,對于企業(yè)承租個人房屋發(fā)生的水電費(fèi)等,不需要房東個人提供水電費(fèi)的發(fā)票,只需要對方開具一個收據(jù)即可,注明房東個人的姓名、身份證號碼和電話。
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
謝謝老師
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