借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
小規(guī)模納稅人增值稅計(jì)提繳納分錄,未超過季度30萬
小規(guī)模開專用發(fā)票,按季度繳納增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人季度45萬免增值稅,免的增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么
小規(guī)模納稅人季度未超30萬,免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模季度繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
像第三季度9月需要計(jì)提增值稅嗎
有就計(jì)提,不繳納時(shí)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入核算
季度超過30萬了
那9月需要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 10月因?yàn)橐U納增值稅 分別會(huì)計(jì)分錄是
那就是借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
因?yàn)槲覀兪遣惋嬵?所以每天都有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 可以月底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
可以月底一起做,不需要每天都處理
如果那天都做了一筆收入 只是沒在其中加上增值稅 可以月底再做一筆增值說的分錄嗎
可以的,和其他的收入一起
借 銀行 貸主營(yíng)收入 月末的增值稅需要怎么做單獨(dú)的分錄
應(yīng)交增值稅你單獨(dú)加上你那筆收入的就可以啊