同學(xué),你好 可以參考 https://www.sohu.com/a/806863289_471689#:~:text= 你申報哪筆出口退稅,對應(yīng)的稅額才會給你們
我們稅務(wù)局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項了?
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
出口退稅,我們退稅額是2萬 我們進(jìn)項是5萬 銷項是8萬 上個月還剩下留底有50萬,這個月申報退稅退的是留底么?
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進(jìn)項當(dāng)月不能取得,不能及時抵扣,這樣我下月申報的時候就得繳納增值稅,再取得進(jìn)項發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
郭老師,生產(chǎn)出口企業(yè),我們的退稅是怎么申請的,留底是按月退給我們,還是我們當(dāng)月有留底,當(dāng)月也申請了退稅,這樣才可以把當(dāng)月的留底退給我們,還是怎么退
老師我問下奶奶工會經(jīng)費,稅務(wù)已經(jīng)代扣代繳了40%,剩下的60%不知道怎么處理,是計提工資的時候直接計提嗎。公司沒有工會組織
老師,我們公司在酒店充值了2萬,酒店發(fā)票開了2萬,但是實際消費14390,我當(dāng)期應(yīng)該按照14390入費用,還是怎么辦
公司賣使用過的車虧了,購時時55500元,賣價22800元,請寫下分錄呢
想更正24年4季度所得稅報表提示這個,具體在哪里操作?
代理記賬會計,客戶流水比較多,是按類別分類做賬,還是按天做賬,1天做1筆分錄
個人養(yǎng)老金要交個稅嗎?
做學(xué)生食堂的,檢查的人過來從食堂拿了一些食材走去做檢測,按食材的進(jìn)價付了現(xiàn)金,這個怎么做賬
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押金客戶刷的pos機(jī),最后到公戶上了,現(xiàn)在要退給客戶,可以直接退到到個人卡嗎?
這個題目不應(yīng)該是計算利息的終值嘛 你看一年2次 每次是100000*6%/2=3000 3000*(p/F,3%,6)=3000*1.1941=3582.3 不應(yīng)該這么計算嘛