您好,這個的話,沒有抵扣過的話是3個點,轉(zhuǎn)給誰都可以,對方要就行
老師,我們掛靠A公司,就是不提供票13個點。現(xiàn)在比如我們提供13個點的材料票,買的13個點去抵扣合適不?還是全額交合適(備注,前期十幾萬實際買的10個點,如果不購買人家的東西需要13個點買)
我們是一般納稅人,對方需要給我們開13個點專票,現(xiàn)在人家給我們只開3個點的票,其他的稅點補給我們,合同總金額含稅價315000,他們至少要給我們補幾個點合適
我們供應(yīng)商給我們開票的話,給我們收13個點稅,我們還有其他公司,屬于小規(guī)模,開3個點的票,我們走哪個合適
我們公司是一般納稅人,高新技術(shù)企業(yè),有抵扣的話給對方開票要幾個點合適呀?
你好老師,我想咨詢一下,我們公司名下有個車,我們公司快解散了,現(xiàn)在這個車想轉(zhuǎn)讓,不知道轉(zhuǎn)給個人合適,還是轉(zhuǎn)給另一個公司合適,都要交什么稅,怎么交
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
公司車轉(zhuǎn)給股東的話,是不是他先去二手市場過戶?過戶完,我們公司開銷售發(fā)票的金額是不是和過戶時候發(fā)票金額一致?
您好,對的,理解的是沒錯的
那如果這個車的進項稅當時已經(jīng)做抵扣了,我們現(xiàn)在銷售出去,我們公司開發(fā)票的話是13個點的發(fā)票,那就是有收入,那這個車的銷售金額的銷項稅,我們可以在用其他進項稅做抵扣嗎?
那肯定允許,你如果申報13個點,進項能抵扣
除了這個車,公司其他機器類的固定資產(chǎn)變賣、那不是也得計入收入?進項抵扣不抵扣都是13點嗎?還是和汽車一樣情況?我們不開這部分變賣資產(chǎn)的發(fā)票情況下,也得申報無票收入吧?
您好,正常來說,你不開票這部分變賣資產(chǎn)的發(fā)票情況下,也得申報無票收入
那機器這類變賣,稅點是13嗎?
嗯對,機器設(shè)備一般納稅人13個點