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老師,請問我公司采購原材料已入庫記賬,后期付款時少付了1萬元(原因是品質(zhì)不好扣款1萬),供應(yīng)商發(fā)票按照實際付款金額開的,這個付款憑證要怎么記賬?

2024-10-13 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-13 09:19

那么沖1萬元的材料成本就行

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快賬用戶4070 追問 2024-10-13 09:22

材料入庫: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 收到發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款-暫估款 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付款 實際付款(質(zhì)量問題有扣款): 借:應(yīng)付賬款-應(yīng)付款 貸:銀行存款 貸:原材料(質(zhì)量問題有扣款)

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快賬用戶4070 追問 2024-10-13 09:22

老師,是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 09:23

借:原材料 -1 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 -1

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快賬用戶4070 追問 2024-10-13 09:23

實際并沒有退貨

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齊紅老師 解答 2024-10-13 09:23

那個是沖暫估成本,不是退貨

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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