你還能回去反結(jié)賬修改嗎?能修改的最好還是修改籌建期就作管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。如果你們籌建期時(shí)間不長(zhǎng)的話,你可以不用做開(kāi)班費(fèi),直接按正常的營(yíng)業(yè)期來(lái)就行。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司在9月完成注冊(cè)的,正好趕上季報(bào),9月只有兩張由員工墊付未報(bào)銷的開(kāi)辦費(fèi)用的發(fā)票(一張是代理服務(wù)費(fèi),一張是刻章的費(fèi)用),9月我們公司賬上也沒(méi)有錢,所以為了報(bào)稅,我就做了一筆,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本。然后兩筆費(fèi)用都是貸的庫(kù)存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬(wàn)元,那之前我為了報(bào)稅做的那些分錄該怎么處理呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬(wàn),就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資,之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒(méi)有任何費(fèi)用了,我想問(wèn)的是利潤(rùn)表上沒(méi)有成本(收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師,我們是研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)查研發(fā)支出加計(jì)扣除,我們的情況是這樣,人數(shù)比較少,22年19個(gè)員工,其中7個(gè)員工既做研發(fā)的工作,也做偏管理的工作,后來(lái)客戶多了,在10月份人員分配做了調(diào)整,正式把這7個(gè)人計(jì)入管理部,我們做賬的話,也是前9個(gè)月19個(gè)人都做研發(fā)費(fèi)用,到10月份12個(gè)人做研發(fā)費(fèi)用,7個(gè)管理費(fèi)用,研發(fā)立項(xiàng)的話,全部人員都是直接參與研發(fā)的人員,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎,該怎么修改呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師洗浴中心9月份注冊(cè)新公司,10月份季報(bào)沒(méi)幾筆業(yè)務(wù),一個(gè)資本金,銀行開(kāi)戶費(fèi),一個(gè)工資,按理應(yīng)該把這兩費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)了吧?我計(jì)入管理費(fèi)用跟財(cái)務(wù)費(fèi)用了,這就影響到利潤(rùn)了,現(xiàn)在賬也結(jié)了,稅務(wù)局也申報(bào)了,老師用改嗎?謝謝
你好,我想問(wèn)下(公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來(lái)款,半年后拿回一張客戶的個(gè)人票商品10000元,另一個(gè)客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對(duì)B公司投資40萬(wàn)元入股26%,請(qǐng)問(wèn)如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬(wàn)投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產(chǎn)差額不是計(jì)入“其他收益”的嗎?
老師,這個(gè)2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時(shí),按照其公允價(jià)值入賬,非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價(jià)值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎?
老師,如果說(shuō)7月末下來(lái),8月1號(hào)有新會(huì)計(jì)接手,7月16號(hào)交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請(qǐng)問(wèn),公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),每年7月1日支付租金,即租金支付時(shí)間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請(qǐng)問(wèn)未確認(rèn)融資費(fèi)用,計(jì)算到哪天為止
一般納稅人可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票嗎
老師稅務(wù)局現(xiàn)在能重申報(bào)嗎?
這就利潤(rùn)表那些不一樣了吧?
可以的,可以重新申報(bào)的。
稅務(wù)局重新申報(bào)影響那些不?
你好,它什么都不影響,你從錯(cuò)誤的改成正確的,它有什么影響?