你好,你這個(gè)五萬(wàn)5萬(wàn)和37000是含稅還是不含稅的?
老師,我是一般納稅人,13%的稅率,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)燒的情況下,開(kāi)50000元的票,需要交多少稅(增值稅,附加稅,所得稅)
如果我要開(kāi)出60萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票出去,那我需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)?進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票上面稅率都是13%,增值稅稅負(fù)是3%
請(qǐng)看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開(kāi)出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問(wèn)全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票多少。 2、5月開(kāi)回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
請(qǐng)看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開(kāi)出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問(wèn)全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票多少。 2、5月開(kāi)回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
一般納稅人建筑公司,當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票,稅額1300元,當(dāng)月未有進(jìn)項(xiàng)票,需繳納增值稅和附加稅,如何出分錄?下個(gè)月開(kāi)回了材料專用發(fā)票,稅額1000元,如何做賬,是抵扣上月的增值稅和附加稅?
通過(guò)中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒(méi)有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開(kāi)來(lái)了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開(kāi)了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司那些費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)。后期開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
無(wú)票收入的記賬憑證怎么寫(xiě)?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費(fèi)用發(fā)票5000元,讓會(huì)計(jì)報(bào)銷,會(huì)計(jì)同意調(diào)了。這個(gè)費(fèi)用去年也沒(méi)有計(jì)提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個(gè)問(wèn)題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個(gè)季度做一次收入,怎么做呀,半年一開(kāi)票一付款
出口退稅(退運(yùn))。報(bào)關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報(bào),如何操作
另外你是不是小微企業(yè)?
小微企業(yè),含稅
你好,增值稅是(50000/1.13-37000/1.13)*0.13 附加稅是(50000/1.13-37000/1.13)*0.13*0.06 企業(yè)所得稅是13000/1.13-(50000/1.13-37000/1.13)*0.13*0.06然后結(jié)果乘以5%