你好,這個(gè)正常是個(gè)人承擔(dān)的。
異地工程預(yù)繳的勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅 公司承擔(dān) 請(qǐng)問這部分費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目呢 謝謝
建筑行業(yè)預(yù)繳個(gè)稅核定征收的,會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅,貸銀行存款,計(jì)提是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅,對(duì)嗎,屬于單位性質(zhì)承擔(dān)的,現(xiàn)在是這種情況,個(gè)人所得稅是對(duì)方公司承擔(dān)的,老板還要收取個(gè)人所得稅,工資表也提現(xiàn)了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
建筑企業(yè)外地預(yù)交企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,稅金及附加,需要計(jì)提嗎?還是直接寫繳納的分錄?
請(qǐng)問建筑業(yè)異地預(yù)繳個(gè)人所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄:預(yù)繳的個(gè)人所得稅是企業(yè)承擔(dān)!
建筑業(yè)異地預(yù)繳的個(gè)人所得稅需要計(jì)提到稅金及附加嗎?這部分是公司承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
哪種情況是公司承擔(dān)呢
你好,有的地方它是直接按照收入的比例來核定的一個(gè)個(gè)稅,這種情況下就沒辦法分?jǐn)偂?
但是我之前問過的老師他是這樣說的,也對(duì)嗎
你好,他說的就是老師說的這個(gè)情況。直接按照收入的比例核定的,這種計(jì)入稅金及附加是沒問題的。
好的老師,按收入比例核定是什么意思呢
兩種方式算下來結(jié)果會(huì)是一樣的嗎
就是比如你工程100萬,按1%就交1萬
好的,要是按照全員工資報(bào)我就按個(gè)稅計(jì)算公式來對(duì)吧
你好,是的,按個(gè)人來算就是你說的這樣
那是不是企業(yè)承擔(dān)點(diǎn)話,最后利潤(rùn)會(huì)有差異呢
你好,是的,是會(huì)有差異