借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師:我們是小規(guī)模公司,今天我們公司給客戶幫開了2萬的普通發(fā)票。我們跟客戶收取4個(gè)點(diǎn)。這筆分錄我該怎么做?
老師 你好 我公司是小規(guī)模納稅人 開給客戶的普票稅率開錯(cuò)了 客戶已經(jīng)入賬了 我們紅沖時(shí)還需要收回發(fā)票聯(lián)
老師,6月份我小規(guī)模銷售貨物并開了發(fā)票,客戶現(xiàn)在要求我一部分用一般納稅人公司給他開,小規(guī)模沖紅了銷售發(fā)票,重新開給一般納稅人,再由一般納稅人開給客戶,7月現(xiàn)在客戶又反悔了,要求我們現(xiàn)在全部沖紅,用小規(guī)模開給他。6月已經(jīng)做收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,該怎么辦?我們老板害怕得罪客戶要求我們再重開
老師你好,我們公司是一家小規(guī)模商貿(mào)公司,材料了一批模板,開進(jìn)來的稅率是3,現(xiàn)在我們的客戶要給我們付材料款,然后我們需要給他們開銷項(xiàng)發(fā)票,他要求我們開13%的發(fā)票,這樣可以開嗎?
老師你好,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,給客戶銷售了一筆材料,給客戶開了發(fā)票,我們確認(rèn)收入的分錄怎么寫
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
交稅金的時(shí)候,借方:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸方:銀行存款 這樣就行對嗎?
是的,就是那樣做賬的
謝謝老師,小規(guī)模的賬好長時(shí)間沒做,就給忘了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。