 
                            次月先沖銷上月暫估分錄: 借:管理費用 —— 快遞費 -100(金額用紅字表示) 貸:銀行存款 -100(金額用紅字表示) 然后根據(jù)收到的發(fā)票入賬: 借:管理費用 —— 快遞費(發(fā)票金額) 貸:銀行存款(發(fā)票金額) 如果發(fā)票金額與暫估金額一致,此步驟則是將暫估的費用用發(fā)票正式入賬。如果發(fā)票金額與暫估金額不一致,需根據(jù)實際差異情況調(diào)整管理費用和銀行存款的金額,并在摘要中注明調(diào)整原因。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好老師!1月份支付給快遞公司的郵寄費,2月初才收到發(fā)票,1月份的分錄 借 其他應收款-快遞公司 貸 銀行存款 2月份收到發(fā)票時分錄 借 銷售費用-快遞費 貸 其他應收款-快遞公司 請問老師這樣做對不對?
你好老師,2月支出銷售費用10000元未收到發(fā)票費用已入賬,分錄 為 借應付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費用-快遞費 10000 貸應付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請問老師這個要如何做分錄?
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發(fā)票進行到財務核銷,我做分錄如下 借:其他應收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應交稅費/進項稅額94 貸:應付賬款/順豐速運公司 借:應付賬款/預付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
當月已發(fā)生的快遞費且已支付費用在次月1日收到發(fā)票,當月入賬:暫估費用 借:管理費用--快遞費 100 貸:銀行存款,次月收到了發(fā)票怎么處理?
當月費用未收到發(fā)票,款已支付,下月開具的發(fā)票,那當月借:管理費用 貸:銀行存款 下月發(fā)票回來了再放這張憑證后面對么?
 
                想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權(quán)100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產(chǎn)是負的50萬左右,未分配也是負數(shù),然后我們欠債權(quán)人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0。現(xiàn)在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
我實際支付快遞費用142元,月底一次累計開票,誰想他開票給我優(yōu)惠,發(fā)票費用140.08,差額1.92 咋弄
小程序自己開票系統(tǒng)自己優(yōu)惠的
同學你好 按實際的金額入賬
實際金額是指我支付的142元?
同學你好 對的 是這樣的
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝