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當月已發(fā)生的快遞費且已支付費用在次月1日收到發(fā)票,當月入賬:暫估費用 借:管理費用--快遞費 100 貸:銀行存款,次月收到了發(fā)票怎么處理?

2024-10-10 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-10 16:00

次月先沖銷上月暫估分錄: 借:管理費用 —— 快遞費 -100(金額用紅字表示) 貸:銀行存款 -100(金額用紅字表示) 然后根據(jù)收到的發(fā)票入賬: 借:管理費用 —— 快遞費(發(fā)票金額) 貸:銀行存款(發(fā)票金額) 如果發(fā)票金額與暫估金額一致,此步驟則是將暫估的費用用發(fā)票正式入賬。如果發(fā)票金額與暫估金額不一致,需根據(jù)實際差異情況調(diào)整管理費用和銀行存款的金額,并在摘要中注明調(diào)整原因。

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快賬用戶7748 追問 2024-10-10 16:05

我實際支付快遞費用142元,月底一次累計開票,誰想他開票給我優(yōu)惠,發(fā)票費用140.08,差額1.92 咋弄

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快賬用戶7748 追問 2024-10-10 16:05

小程序自己開票系統(tǒng)自己優(yōu)惠的

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齊紅老師 解答 2024-10-10 16:08

同學你好 按實際的金額入賬

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快賬用戶7748 追問 2024-10-10 16:12

實際金額是指我支付的142元?

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齊紅老師 解答 2024-10-10 16:15

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶7748 追問 2024-10-10 16:16

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-10 16:19

滿意請給五星好評,謝謝

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次月先沖銷上月暫估分錄: 借:管理費用 —— 快遞費 -100(金額用紅字表示) 貸:銀行存款 -100(金額用紅字表示) 然后根據(jù)收到的發(fā)票入賬: 借:管理費用 —— 快遞費(發(fā)票金額) 貸:銀行存款(發(fā)票金額) 如果發(fā)票金額與暫估金額一致,此步驟則是將暫估的費用用發(fā)票正式入賬。如果發(fā)票金額與暫估金額不一致,需根據(jù)實際差異情況調(diào)整管理費用和銀行存款的金額,并在摘要中注明調(diào)整原因。
2024-10-10
您好 收到專票 借:應付賬款-暫估 -***公司 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:銷售費用-快遞費 借方紅字(進項稅額) 貸:應付賬款-***公司
2021-03-20
您好 應該支付的 用其他應付款科目比較合適 不用其他應收款
2022-02-27
您好,是的,是這樣做賬的
2025-04-12
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-30
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