 
                            同學(xué)你好 如果專利合伙人既不同意按照工資薪金所得申報,也不同意按照勞務(wù)報酬所得申報,以下是一些可能的合理處理方式: 一、協(xié)商確定性質(zhì)并申報 與合伙人再次溝通:了解其不同意的具體原因,解釋不同所得類型的申報依據(jù)和影響,嘗試協(xié)商確定一個合適的所得類型進行申報。例如,若其提供的是與專利相關(guān)的專業(yè)服務(wù),可以考慮按照經(jīng)營所得申報,但這需要符合經(jīng)營所得的認(rèn)定條件,且通常需要在稅務(wù)登記等方面進行相應(yīng)處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān):就該情況向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)進行咨詢,說明具體情況,尋求稅務(wù)機關(guān)的專業(yè)建議,以確定最合適的申報方式。稅務(wù)機關(guān)可以根據(jù)實際情況給出具體的處理意見和指導(dǎo)。 二、以費用報銷形式處理(需謹(jǐn)慎使用) 如果該合伙人在為公司提供服務(wù)過程中有實際發(fā)生的、與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出,可以考慮讓其以費用報銷的形式來處理這部分款項。例如,專利相關(guān)的資料印刷費、調(diào)研差旅費等。 但這種方式需要確保費用的真實性、合理性和與公司業(yè)務(wù)的相關(guān)性,并且要按照公司的費用報銷制度進行審批和管理。同時,稅務(wù)機關(guān)可能會對費用報銷的合理性進行審查,如果發(fā)現(xiàn)不合理的報銷行為,可能會進行調(diào)整和處罰

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們公司不給員工繳納保險,也沒有和員工簽訂勞動合同,但是我們公司確實有20多名員工每月發(fā)工資,他們是辦公室和銷售人員,這種請款下怎么做會計分錄,也是按借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?申報個人所得稅時要把這20名員工的工資情況,都在個稅軟件工資薪金所得里邊申報嗎?
老師們,我公司一個業(yè)務(wù)員提取備用金7千多,他報銷沖賬時有4560元是找了幾個臨時工發(fā)了,最高的一個工人是1200元也得交90元,他找了一個姓馮的人簽了一個臨時工工人合同,期限是9-10月的工資期限,現(xiàn)在我說讓他開勞務(wù)發(fā)票,他又說沒有辦法人家不愿意開票,讓我做工資表里,說之前也有一個人這么做工資里了,但是做工資里的人必須得在個稅系統(tǒng)里填寫的對吧?可前任會計申報10月個稅申報時并填寫這個人的信息,我說的意思是讓他轉(zhuǎn)幾個人的就找那幾個人代開發(fā)票,但他實際說人家不配合不可以實操,那我能不能把這個4650元做成工資表里寫成姓馮這個人呢?
老師,我公司為建筑施工行業(yè),有好多工地人員,用工非常靈活,公司給他們購買了意外險,但沒有購買社保,有時候工期時間不長,不超過一個月,他們做完拿了錢就走了,就去別人的工地了,這種應(yīng)該按工資薪金所得申報,還是按勞務(wù)報酬所得呢?有時候人員名單都收集不齊,經(jīng)常缺成本發(fā)票?請問建筑公司,缺人工成本發(fā)票,怎么辦?
老師您好,請問我們對公給專利合伙人轉(zhuǎn)賬16000的服務(wù)費,我7月份時候申報工資薪金所得了,但是這個合伙人不同意,讓我刪除,但是對公轉(zhuǎn)賬給他的這筆錢我沒辦法處理啊?工資薪金不同意、勞務(wù)報酬所得也不同意,您有什么辦法合理處理這筆費用嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅法上對從業(yè)人數(shù)的定義是與企業(yè)產(chǎn)生勞動關(guān)系和勞務(wù)派遣都屬于從業(yè)人員,我想確認(rèn)下,退休返聘人員簽訂的是勞務(wù)合同,但是按照正常員工申報薪金所得,也按照企業(yè)管理制度要求的,這部分人員包含在從業(yè)人數(shù)里嗎?稅務(wù)客服給的解答是:建立勞動關(guān)系不等同于只有簽訂勞動合同才算,這部分退休返聘應(yīng)該算從業(yè)人數(shù)內(nèi)?請問對不對,我自己解讀也應(yīng)該算,因為這部分人員薪金也是可以企業(yè)所得稅前扣除的
 
                題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個26.79要乘以個60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?
這就是實實在在給他的掛名的服務(wù)費
同學(xué)你好 那就只能計入營業(yè)外了
那我還要對之前的申報數(shù)據(jù)更正申報?然后把對公轉(zhuǎn)給合伙人的服務(wù)費記成營業(yè)外支出?
是的 因為人家不讓你報
之前簽的協(xié)議是有說明的,掛名的服務(wù)費一不能計入工資薪金,二、不能有經(jīng)營所得的個稅。服務(wù)費之前都是老板私人給私人轉(zhuǎn)的,但是現(xiàn)在老板反悔就要對公轉(zhuǎn)個人
同學(xué)你好 對公轉(zhuǎn)了要調(diào)增
老師,這要是被查了怎么解釋這筆費用呢?會不會被認(rèn)為是偷逃個稅呢?
這個就說是沒有發(fā)票的
好的老師,這個業(yè)務(wù)按照正常是不是有兩種處理方式,一是按照工資薪金所得申報,二是這個人去稅務(wù)局代開發(fā)票然后按照勞務(wù)報酬所得申報個稅?
同學(xué)你好 對的 是這樣
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝