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新入職的公司是畜牧養(yǎng)殖業(yè),免征增值稅和企業(yè)所得稅,以前的會計增值稅和所得稅報表都亂填的數(shù)據(jù)和賬目完全不一樣,是一次性調(diào)整好,還是為了防止稅務(wù)風險慢慢向正確的數(shù)據(jù)靠攏申報

2024-10-09 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 20:26

您好 為了防止稅務(wù)風險慢慢向正確的數(shù)據(jù)靠攏申報比較合適

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快賬用戶7443 追問 2024-10-09 20:38

以前沒干過養(yǎng)殖業(yè) 報表和賬務(wù)的數(shù)據(jù)不符和財務(wù)經(jīng)理說了 他說沒事 說因為免稅所以稅務(wù)都不查 ,這種免稅的企業(yè)如果被查了會有風險嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-10 07:12

如果全部是免稅業(yè)務(wù) 沒有發(fā)生任何應(yīng)稅業(yè)務(wù) 那一般沒什么問題

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快賬用戶7443 追問 2024-10-10 10:00

這個企業(yè)就是交個稅、印花、水利、工會經(jīng)費和殘保金 其他的房產(chǎn)和土地因為在村里也減免了,什么都不交 但是現(xiàn)在的顧慮就是以前的會計報的稅和表都是瞎填的 都不對 就怕查了會不會對我個人有風險, 這些只要查了補稅就會沒問題吧

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:02

這些只要查了補稅 繳納滯納金 就沒什么大問題的哈? 您是財務(wù)負責人嗎

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快賬用戶7443 追問 2024-10-10 10:05

不是的 是出納 但是以前會報稅 所以財務(wù)經(jīng)理就把報稅都分給我了

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:33

如果沒有做財務(wù)負責人 那沒事的哈

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快賬用戶7443 追問 2024-10-10 11:01

是報稅員也沒事嘛 因為以前在制造業(yè) 報的表每個數(shù)字都要和自己的賬目一摸一樣 差一分都不行 現(xiàn)在他們這樣報就有點心理沒譜

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:10

是報稅員也沒事的哈 有事就是財務(wù)負責人或者單位負責人

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快賬用戶7443 追問 2024-10-10 11:42

好滴好滴 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:45

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 為了防止稅務(wù)風險慢慢向正確的數(shù)據(jù)靠攏申報比較合適
2024-10-09
關(guān)于之前零申報是否有風險 之前財務(wù)報表全部零申報是有稅務(wù)風險的。因為企業(yè)實際存在其他應(yīng)付和未分配利潤科目有數(shù)據(jù)的情況,卻零申報財務(wù)報表,這可能會引起稅務(wù)機關(guān)懷疑企業(yè)是否存在隱瞞收入、虛增成本等情況。例如,未分配利潤為負數(shù)可能意味著企業(yè)過去存在虧損,如果一直零申報財務(wù)報表,無法合理反映企業(yè)的真實經(jīng)營狀態(tài)。 現(xiàn)在是否可以繼續(xù)零申報 不建議繼續(xù)零申報。既然資產(chǎn)負債表中有其他應(yīng)付和未分配利潤的數(shù)據(jù),就應(yīng)該按照實際的財務(wù)狀況申報財務(wù)報表。如實申報有助于準確反映企業(yè)的財務(wù)和經(jīng)營情況,避免因虛假申報而可能面臨的稅務(wù)處罰。如果繼續(xù)零申報,與企業(yè)實際情況不符,一旦被稅務(wù)機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),可能會面臨補繳稅款、滯納金和罰款等風險。
2024-11-18
你好,你填寫的哪張表發(fā)截圖過來看看,最終的利潤總額沒有錯是吧?
2022-05-13
同學您好 如果賬套不改憑證而僅更改報表,這種做法是不規(guī)范的,可能會導(dǎo)致后續(xù)更多問題。 從正確的會計處理角度來說,所得稅計提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準確計算應(yīng)納稅所得額后計提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進行了年報調(diào)整并補繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說明實際情況,盡量采取規(guī)范的會計處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和連貫性。同時,應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
需要調(diào)稅務(wù)局報表。先自查準備好原始憑證,登錄電子稅務(wù)局找到更正申報模塊,選擇對應(yīng)所屬期印花稅申報表,修改計稅依據(jù)等數(shù)據(jù),確認后提交申報并繳納(可能涉及滯納金 )。若擔心查賬,可先和主管稅務(wù)機關(guān)溝通說明情況。
2025-05-16
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