如果在辦理跨區(qū)域報驗預交稅款時,誤提交了經營地涉稅事項反饋表,可以嘗試以下方法進行處理: 一、聯系當地稅務機關 可以直接前往經營地的主管稅務機關辦稅服務廳,向工作人員說明情況,請求協(xié)助撤銷誤提交的反饋表。 或者撥打經營地的稅務服務熱線 12366,向客服人員說明問題,咨詢具體的撤銷流程和方法。他們可以為你提供準確的指導,并可能將問題轉至相關部門進行處理。 二、通過電子稅務局嘗試撤銷 登錄經營地的電子稅務局,查看是否有涉稅事項辦理進度查詢或相關的反饋表管理模塊。 如果能找到該反饋表的辦理進度,看是否有撤銷或修改的選項。如果有,按照系統(tǒng)提示進行操作。
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經證的時候報驗地選錯了,當月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報的時候預交稅款也抵扣了,現在9月發(fā)現報驗地錯誤,因此開具了正確外經證并繳納了稅款,請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報,不需要重新沖紅開具發(fā)票,因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關系,所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了,這樣對嗎
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當地窗口辦理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
老師您好,想請問一下,做建筑服務的,到別的城市開了外經證,整個項目已經是完工的了,現在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經證的時候,是按合同總價申報了預繳增值稅的,現在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
老師您好,1.我單位跨區(qū)預繳增值稅,在辦理外管證時跨區(qū)域經營的地址具體到門牌號時號碼填錯了,目前外經證已審核通過,請問這個還需要更改重新提交嗎?還是說報驗時主管稅務機關沒錯就可以2.我單位本月只有建筑服務費銷項可以用13%的進項專票進行抵扣嗎?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產房子,4月底付的全款,這個月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產時是按付款全額錄的,那我現在怎么調整固定資產的原值呢?
請問客戶公司以房子抵賬,對方公司為開發(fā)商,那么這個房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個人,這個業(yè)務涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
在實務中,如果有銷項和進項,那么一般納稅人的五張表,哪幾張是必填的。
以動產抵押的,抵押權自抵押合同生效時設立;未經登記的,不得對抗善意第三人! 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權呢?
就這樣問呀,你讓我問什么呢
高新企業(yè)總研發(fā)費用占銷售收入比例范圍多少合適?
制造業(yè)的損耗率、利用率平時怎樣規(guī)劃多久算一次的,用什么方式方法算
制造業(yè),消耗率,利用率怎樣算的準確
如果我作廢紅沖這張發(fā)票可以嗎
同學你好 跨月了嗎?沒跨月可以
9月底開的發(fā)票
同學你好 這個沒辦法不交了