你好,你去固定資產(chǎn)卡片里面修改計提折舊科目。
會計差錯更正,固定資產(chǎn)累計折舊多提或者少提如何處理
請問:更正以前年度的折舊費,2022年發(fā)現(xiàn)2019-2021年的累計折舊二級科沒按資產(chǎn)分類直接用資產(chǎn)名稱,2019-2021年計提折舊時: 借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊-大眾汽車 -美的空調(diào) 這種情況現(xiàn)在更正按資產(chǎn)分類入帳,需要按2019-2021年原憑證紅字再藍色更正嗎? 還是做一筆分錄直接把累計折舊明細科目余額轉(zhuǎn)到正確的分類科目,如: 貸:累計折舊-大眾汽車(負數(shù)金額) -美的空調(diào)(負數(shù)金額) 貸:累計折舊-運輸工具(正數(shù)金額) -家具器具用具等(正數(shù)金額)
老師計提固定資產(chǎn)折舊時是在銷售費用、管理費用科目下設(shè)“累計折舊”嗎
固定資產(chǎn)如果有少計提的金額怎么更正憑證,借管理費用—折舊 金額是負數(shù),把之前計提的折舊全部紅沖,帶累計折舊 金額也是負數(shù),把之前計提的折舊也全部沖紅 更正是借管理費用,貸累計折舊,金額是正確的金額,可以這樣改嗎
老師 我3月份計提折舊數(shù)寫錯了 這個月做更正 請問老師這樣做分錄對嗎 3月分錄 借:管理費用-折舊費 10000 貸:累計折舊 10000 4月更正分錄 借:管理費用-折舊費 -10000 貸:累計折舊 -10000 借:管理費用-折舊費 12000 貸:累計折舊 12000 這樣做可以嗎 老師
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
以前幾年的,現(xiàn)在返過去不好搞
賬務(wù)上應(yīng)如何處理
借管理費用等 貸累計折舊。
是不是要把以前的先沖紅,然后在重新做
你好,不需要的,我這是直接調(diào)整的。
卡片是不是要反到以前那年做,還是在現(xiàn)在進行卡片更正
以前月份的反結(jié)賬了
沒有,是21年22年23年
以前月份的得反結(jié)賬了, 你當(dāng)月你看出來的有錯誤, 當(dāng)月修改以前月份的問下軟件售后。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前錯誤,但各種報表已經(jīng)做了,要反結(jié)賬的話就要改變報表,有點麻煩,給可以在24年月修改
之前他折舊的時候怎么做的?借累計折舊,貸累計折舊嗎?
關(guān)鍵是你自己做了累計折舊,你憑證能保存了嗎?
是的,就是借貸方都是累計折舊
借管理費用,貸累計折舊不就可以了嗎?你看下你能調(diào)整了吧。