你好,先等等,等全部齊了再攤銷就可以的
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因為我到現(xiàn)在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會計賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費用中計入長期待攤費用有五百多萬,我看她們原始憑證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會計已攤銷了三百多萬,現(xiàn)在賬上還掛有二百萬左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
老師你好,公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進(jìn)項 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
我公司租入辦公室裝修,花費30多萬,現(xiàn)在入賬發(fā)票只有30萬,其他的還要等最后核算實際的量,才能結(jié)算開票,我這個已入賬的裝修費現(xiàn)在就要攤銷嘛,還是等全部入賬再攤銷
我公司租入辦公室裝修,花費30多萬,現(xiàn)在入賬發(fā)票只有30萬,其他的還要等最后核算實際的量,才能結(jié)算開票,我這個已入賬的裝修費現(xiàn)在就要攤銷嘛,還是等全部入賬再攤銷
老師,你好,想問下代收禹貨款,然后要付給另一家果子公司,是用其他應(yīng)收還是用應(yīng)收賬款比較好呢,借:銀行貸:啥呢,是直接貸:應(yīng)付菓子公司么?
我現(xiàn)在購進(jìn)來一批加工備件,現(xiàn)在需要對方開13的票,后期等我們銷售后開了票在去抵扣,我想問這個發(fā)票的時間有期限嗎
24年計提了工資,但是但是全年都沒有發(fā)放,這個要怎么處理呢
分公司的負(fù)責(zé)人必須是母公司的法定代表人嗎?
老師好,個人所得稅匯算清繳是所有員工都要在手機(jī)上操作,還是那種工資超過5000元的需要操作,如果沒有操作會不會對公司有什么影響?
賠償金怎么寫會計分錄
你好,老師,小規(guī)模勞務(wù)開票,成本是甲方代發(fā)的農(nóng)民工工資成本!開票額度不夠,開少了,怎么有利潤,會計分錄怎么弄
給員工報銷,發(fā)票抬頭是公司,交通費、辦公費、快遞費是專票的話公司可以抵扣進(jìn)項嗎
@宋生老師,你好,提問
高鐵票寫著退票費的金額也需要做進(jìn)項稅抵扣嗎
問題是不知道最后的結(jié)算啥時候能出?
那就先攤銷,來了再加上
來了再加上,攤銷起止時間不一致,??合適嘛
可以的,因為你后續(xù)不定不妨礙的