你可以按照不含稅收入進行計算,本來收入成本和毛利率這些都是不含稅的
老師,請教下,我做了一份內(nèi)賬資料,收入和成本費用這塊,有的含稅,有的不含稅,我沒有區(qū)分,直接是多少就是多少包括固定資產(chǎn)這塊也沒把稅除掉,直接價稅一起折舊 ,然后如果外賬算出有多少要交的稅,直接也計入成本這塊,請問這樣得出來真實嗎?
老師你好,我是一個工程單位,都是掛靠別人,現(xiàn)在要算提供多少成本票,所得稅稅負按1%算,那我現(xiàn)在用收入的不含稅金額減去所得稅/0.25,后的余額要不要再減去要繳納的增值稅和所得稅?
老師,第三季度當(dāng)時成本票收不到,預(yù)交了2萬左右的企業(yè)所得稅,第四季度結(jié)賬的時候所有的成本費用發(fā)票都收到了,導(dǎo)致成本大于收入了這樣有風(fēng)險嗎?結(jié)賬利潤總額成負數(shù),所得稅對應(yīng)也成負數(shù),匯算清繳的時候在退稅嗎,這樣有什么風(fēng)險嗎
老師,計算缺多少成本票的時候,能不用稅負率嗎?各行業(yè)的稅負率也都不一樣,我能直接按照算毛利的方法直接含稅收入減去成本減費用得出金額當(dāng)做缺的成本費用票金額嗎
老師您好,請問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報關(guān)單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財務(wù)申報的2022年度申報的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報800多萬,先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報關(guān)單來申報收入,這樣就會產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費用,那當(dāng)年的成本有跨年申報的,一張張發(fā)票去核對工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費用金額可否?還是說如果按照這個金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
老師,那如果我按照不含稅計算的話,算出來10萬,那是不是一般納稅人缺的票就是113000元
是的,計算出來缺的成本票之后,在去計算含稅金額
好的謝謝老師
不客氣,祝你平安喜樂步步高升!