成本類科目并不一定都要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面。 成本類科目主要包括生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等。其中: 一、生產(chǎn)成本 如果生產(chǎn)的產(chǎn)品完工并實(shí)現(xiàn)銷售,那么生產(chǎn)成本會結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,當(dāng)庫存商品銷售出去后,庫存商品的成本會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 例如,生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生直接材料、直接人工等費(fèi)用時(shí),計(jì)入生產(chǎn)成本。產(chǎn)品完工入庫,將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品。銷售產(chǎn)品時(shí),再把庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 會計(jì)分錄為: 生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí):借:生產(chǎn)成本,貸:原材料、應(yīng)付職工薪酬等。 完工入庫時(shí):借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本。 銷售產(chǎn)品時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 如果生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有實(shí)現(xiàn)銷售,而是形成存貨,則生產(chǎn)成本不會直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,而是停留在庫存商品科目中。 二、制造費(fèi)用 制造費(fèi)用一般是先分配結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后再按照上述生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)路徑進(jìn)行處理。如果企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,制造費(fèi)用可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本;如果生產(chǎn)多種產(chǎn)品,則需要采用一定的分配方法(如按生產(chǎn)工時(shí)、機(jī)器工時(shí)等)將制造費(fèi)用分配到不同產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中。 例如,發(fā)生制造費(fèi)用時(shí):借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊、銀行存款等。分配制造費(fèi)用時(shí):借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。 此外,成本類科目在一些特殊情況下也可能結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目,比如在建工程領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,此時(shí)庫存商品的成本會結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程科目,而不是主營業(yè)務(wù)成本。 所以,成本類科目不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,其結(jié)轉(zhuǎn)路徑取決于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)流程

老師,請問下,我在成本科目里設(shè)置了合同履約成本和合同結(jié)算,結(jié)轉(zhuǎn)-合同履約成本、結(jié)轉(zhuǎn)-合同結(jié)算,1.月末時(shí)我先在成本科目里結(jié)轉(zhuǎn),然后在轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這樣做對嗎,2.還是我直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,等到項(xiàng)目 決算時(shí),在成本科目里結(jié)轉(zhuǎn)-合同履約成本,結(jié)轉(zhuǎn)-合同結(jié)算呢
工業(yè)制造業(yè),最終結(jié)轉(zhuǎn)成成主營業(yè)務(wù)成本,要經(jīng)過那些步驟分錄最后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
上個(gè)月暫估了勞務(wù)成本,最終結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面了,這個(gè)月做賬直接原路沖回嗎
老師早上好,請問工程施工科目里面掛著成本,不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去可以嗎?
老師成本類科目每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說有沒有個(gè)退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個(gè)人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補(bǔ)貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時(shí)怎么做會計(jì)分錄?
老師!我們是分公司,項(xiàng)目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項(xiàng)目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項(xiàng)目成本中!還是稅金及附加中(計(jì)提稅金),我之前的列支在項(xiàng)目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)


老師請問記賬憑證后面的附件張數(shù)可以不寫嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不可以