外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表中申報(bào)的發(fā)票無電子信息可能有以下原因: 一、發(fā)票信息傳輸問題 發(fā)票未及時上傳: 銷售方開具發(fā)票后可能由于網(wǎng)絡(luò)故障、系統(tǒng)問題等原因?qū)е掳l(fā)票未能及時上傳至稅務(wù)系統(tǒng)。這種情況下,需要銷售方檢查開票系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連接和上傳狀態(tài),確保發(fā)票信息成功上傳。 數(shù)據(jù)傳輸中斷: 在發(fā)票信息從銷售方傳輸?shù)蕉悇?wù)機(jī)關(guān)再到外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行退稅申報(bào)的過程中,可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸中斷的情況。這可能是由于網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定、稅務(wù)系統(tǒng)升級等原因引起的。企業(yè)可以等待一段時間后重新查詢發(fā)票信息,或者聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)了解數(shù)據(jù)傳輸情況。 二、發(fā)票信息錯誤 發(fā)票號碼、代碼錯誤: 外貿(mào)企業(yè)在錄入發(fā)票信息時可能出現(xiàn)錯誤,導(dǎo)致系統(tǒng)無法匹配到正確的電子信息。企業(yè)應(yīng)仔細(xì)核對申報(bào)的發(fā)票號碼、代碼是否與紙質(zhì)發(fā)票一致,確保準(zhǔn)確無誤。 開票日期錯誤: 同樣,開票日期錄入錯誤也可能導(dǎo)致無法查詢到電子信息。企業(yè)需要核對發(fā)票上的開票日期,并在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行正確的錄入。 三、稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)問題 稅務(wù)系統(tǒng)故障: 稅務(wù)機(jī)關(guān)的系統(tǒng)可能出現(xiàn)故障,影響發(fā)票電子信息的查詢和匹配。這種情況下,企業(yè)可以通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的官方渠道了解系統(tǒng)運(yùn)行情況,或者向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢解決辦法。 數(shù)據(jù)更新延遲: 稅務(wù)機(jī)關(guān)在處理大量發(fā)票數(shù)據(jù)時,可能存在數(shù)據(jù)更新延遲的情況。企業(yè)可以耐心等待一段時間后再次查詢發(fā)票電子信息,或者聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)了解數(shù)據(jù)更新進(jìn)度。 四、其他原因 發(fā)票異常: 如果銷售方開具的發(fā)票存在異常情況,如涉嫌虛開發(fā)票等,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會對該發(fā)票進(jìn)行核查,導(dǎo)致發(fā)票電子信息無法正常顯示。企業(yè)應(yīng)與銷售方核實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 申報(bào)流程錯誤: 外貿(mào)企業(yè)在進(jìn)行出口退稅申報(bào)時,可能未按照正確的流程進(jìn)行操作,導(dǎo)致發(fā)票電子信息無法被系統(tǒng)識別。企業(yè)應(yīng)仔細(xì)閱讀出口退稅申報(bào)的相關(guān)規(guī)定和操作指南,確保申報(bào)流程正確無誤
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報(bào)總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老師回答下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),數(shù)據(jù)錄入了,申報(bào)不了,麻煩解答下
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào),上個月已經(jīng)做了發(fā)票退稅勾選,這個月申報(bào)退稅,自檢報(bào)錯,提示申報(bào)的發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理,這種是什么原因呢
老師,我申報(bào)出口退稅,疑點(diǎn)自檢顯示申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無電子信息怎么處理
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表 有進(jìn)項(xiàng)票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表這邊沒有進(jìn)項(xiàng)是怎么回事 而且我的退稅額為0
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怎么做合并資產(chǎn)負(fù)債表
請問,原材料庫存比實(shí)際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實(shí)際無須付的款項(xiàng),兩者可以對沖嗎
工商年報(bào)數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報(bào)24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
老師個人獨(dú)資企業(yè)不能升級公司政策依據(jù)是哪個
我是銷售方,進(jìn)貨方轉(zhuǎn)入56萬,發(fā)貨了30萬,還差20萬沒有發(fā)貨,怎么入賬
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營業(yè)執(zhí)照上沒有清雪這一項(xiàng) 但是接了一個清雪的活 對方給錢是。 我給開了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費(fèi) 分錄寫 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?