你好,這個(gè)低值易耗品你計(jì)入營業(yè)外收入就可以了。 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
低值易耗品和 固定資產(chǎn)會計(jì)如何處理? 固定資產(chǎn)是每月折舊那低值易耗品呢?低值易耗品怎么做分錄?
已經(jīng)入低值易耗品的物品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么入賬及賬務(wù)處理
買的幾百塊錢的凳子要不要進(jìn)固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)和做費(fèi)用怎么區(qū)分,是不是使用一年以上的就做固定資產(chǎn),低值易耗做管理費(fèi)用
請問,銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn)或低值易耗品如何開具發(fā)票,可以開專票嗎?我分別不出來是不是08年之前的可以開具13%的專票嗎?
低值易耗品完整的賬務(wù)處理是什么,從購入到報(bào)廢 固定資產(chǎn)怎么做賬
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計(jì)提社保是計(jì)提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時(shí),計(jì)提 3 月社保,還可以同時(shí)繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進(jìn)項(xiàng)稅,7月報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額736.39,勾選了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時(shí)候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報(bào)8月增值稅的時(shí)候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報(bào)稅
老師好,請問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個(gè)個(gè)人的帳戶中,請問下這會計(jì)憑證怎么做分錄
請問老師,預(yù)付3個(gè)月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)偅Ц斗孔鈺r(shí),借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r(shí),借管理費(fèi)用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
老師,問一下哈,手續(xù)費(fèi)專票對方開票多開了3.61元,對方多開說算了,給我們,我們不用付款的,多開的發(fā)票金額3.61我要怎么做賬?稅額是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師 中級財(cái)管考試 第4問 那個(gè)必要收益率 R那個(gè)公式需要寫嗎
老師我們低值易耗品,前期入賬已經(jīng)攤銷完了,現(xiàn)在出售是按現(xiàn)在出售的價(jià)值計(jì)入營業(yè)外收入對吧?這個(gè)分錄怎么處理?
你好這個(gè)是按現(xiàn)在賣的價(jià)格來做營業(yè)外收入就可以了。