?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師!讓對方開發(fā)票說是要加點才給開,我們打進(jìn)對方對公的錢是加了點的,可對方開發(fā)票的金額是稅點沒算進(jìn)去的,等于打入對方對公的錢多余對方給我開發(fā)票的金額,那需怎么操作呢?
對方實際欠我們36萬貨款、開票的時候我們給對方開了429930元。現(xiàn)在對方按照開票的總金額429930元轉(zhuǎn)賬給了我們。多開的稅錢怎么算、多出來的金額需要返給對方多少
預(yù)付款項,對方多給我開票了,我們收到發(fā)票計費用,沖預(yù)付,但是多開的金額怎么入賬?
您好,老師,請問一下,對方供貨單位給我們開發(fā)票,50000是不含稅的價款,對方說開票5個點,我就又付了2500元,就是付了52500元。對方是開票多少給我們???
員工一直不簽勞動合同怎么辦?
員工八月份2.5天班,9月份上了4.5天班,老板不讓上了,那工資怎么計算?
甲公司出租房屋順帶打包售賣出租屋里的設(shè)備給乙方,請問這個設(shè)備乙方可以做固定資產(chǎn)嗎(沒有發(fā)票)
老師,請問一下,我們A公司計劃入股到B公司,但是工商上還未做股權(quán)變更,A公司可以先給B公司打注冊資金嗎?
老師,請問一下我們供應(yīng)商不是用合同貸款到我們賬上,他欠我們200,但是貸款貸了500到我們賬上,多的三百我可以通過我們公司的另一個賬號轉(zhuǎn)回去嗎,還是必須通過另外一家公司轉(zhuǎn)回去
老師,政府會計,怎么知道哪些業(yè)務(wù)需要做預(yù)算會計,哪些不需要做呢
老師,招標(biāo)代理費發(fā)票備注欄需要備注么
你好,老師、更正申報以前年度的報表這樣產(chǎn)生的稅差,就是直接提交就扣除了嗎?
老師,請問一下我們公司對外投資49%的股權(quán)注冊資金為500萬,實際只投資112.7萬,未實繳完,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)10%給其他股東,退股15萬,這種需要交個稅嗎,屬于有增值嗎?他退股的比例是按實繳比例還是按照認(rèn)繳的比例?
即期匯率的近似匯率和當(dāng)期平均匯率是一個東西嗎?
您好,對于手續(xù)費專票多開3.61元且無需付款的情況,作為小規(guī)模納稅人,你不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為小規(guī)模納稅人本身就不能抵扣進(jìn)項稅。正確的賬務(wù)處理是直接將多開的3.61元作為營業(yè)外收入入賬,會計分錄為:借:營業(yè)外收入 3.61元,貸:其他應(yīng)付款 3.61元。這樣處理既符合會計準(zhǔn)則,又避免了稅務(wù)風(fēng)險,同時清晰記錄了這筆無需支付的款項來源
我們是一般納稅人
如果 掛其他應(yīng)付賬款,又一直掛著,實際不用付款3.61元
?您好,一般納稅人,手續(xù)費專票對方多開3.61元且無需付款的情況下,你不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為你們實際并未支付這筆款項,也就沒有對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以抵扣。正確的賬務(wù)處理是直接將多開的3.61元作為營業(yè)外收入入賬,會計分錄為:借:營業(yè)外收入 3.61元,貸:其他應(yīng)付款 3.61元。如果3.61元是含稅金額,需要分離出金額和稅額,假設(shè)稅率為6%,則不含稅金額為3.61÷(1%2B6%)=3.40元,稅額為3.61-3.40=0.21元,會計分錄為:借:營業(yè)外收入 3.40元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 0.21元,貸:其他應(yīng)付款 3.61元
借:管理費用-其他3.41,待認(rèn)證稅額0.2,貸方:營業(yè)外收入3.61,在做:借方:管理費用-其他0.2,貸方:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出0.2
這樣可以嗎
?您好,分錄不太合適。正確的處理應(yīng)該是:借:營業(yè)外收入 3.61元,貸:其他應(yīng)付款 3.61元。如果3.61元是含稅金額,假設(shè)稅率為6%,則不含稅金額為3.61÷(1%2B6%)=3.40元,稅額為3.61-3.40=0.21元,會計分錄為:借:營業(yè)外收入 3.40元,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 0.21元,貸:其他應(yīng)付款 3.61元。不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為你們沒有實際支付這筆款項,也就沒有對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以抵扣或轉(zhuǎn)出
好的,謝謝
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!