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你好,老師、更正申報以前年度的報表這樣產(chǎn)生的稅差,就是直接提交就扣除了嗎?

2025-09-08 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-08 08:52

是的,補稅直接提交就行

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快賬用戶6405 追問 2025-09-08 09:28

報表上直接顯示稅差嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-09-08 09:30

已經(jīng)交的稅填在已經(jīng)交稅金欄,補稅就是補差

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是的,補稅直接提交就行
2025-09-08
需要更正以前年度申報表,然后做匯算清繳
2023-05-19
是的,就是那樣子的哈
2023-04-11
補申報增值稅時,應(yīng)視情況而定。若需調(diào)整往年報表,先與稅局溝通確認。否則,直接在本年度申報表中補報即可。記得保留相關(guān)憑證,確保合規(guī)操作。
2024-09-05
你好,不建議的呢。之前將其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)成了實收資本,這個有股東會證明嗎?
2024-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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