您好,這個的話是可以不做退稅的,這個
老師,如何申請,期末留抵退稅。我們是19年11月成立的公司,從去年賬上我看著就爬有期末上期末留抵38000多,是進入”增值稅制度性留抵退稅”,系統預填數據如下,我還需要填列什么數據嗎?是我們沒有退稅額嗎?
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,生產企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內銷比較多,進項抵銷項之后,沒有留底稅額,也就是當期應納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
請問我們公司當時因為要轉型,買了一臺生產設備,因為疫情原因,導致業(yè)務沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進項稅額留底,2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進項沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設備進項留底稅額,請問年底了,怎么做風險小點,1.直接把之前的進項認證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管,等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫,沖銷暫估,進項稅額不認證,做待抵扣稅額,等年后根據訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
老師,有個員工19年個稅匯算清繳沒做,如果做要補稅4000多,他今年做匯算清繳能退兩千,但稅務提示要先做19年匯算,他不做了,不補也不退了,老師這樣以后有什么風險嗎
老師,繳納的個稅比計提的多怎么辦?
請問老師,公司做青少年體育培訓的,買了個設備,用于學員運動數據分析,做賬計入哪個科目比較合適呢?
公司粉刷墻面會計分錄怎么做
老師您好!我司是一般納稅人,現在要注銷但還有原材料庫存10多萬,固定資產凈值6萬多,如果直接清算的話要交很多稅,請問有可以合理節(jié)稅的方法嗎?謝謝!
請問老師,為了賣美容美發(fā)產品,會給客戶先做頭皮檢測,假如購買頭皮檢測的儀器用了300塊錢,那這300做銷售費用的哪個二級明細呢
那個行業(yè)預收賬款/應收賬款金額較大
老師,這種無票的怎么做賬
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現在是籌建期,只有成本費用沒有收入,7月份要怎么報的企業(yè)所得稅,請教一下老師。
小規(guī)模納稅人期間掛的預收賬款,成為一般納稅人后,被稽查到補稅,按1%稅率還是13%稅率
老師,這種無票的怎么做賬
如果退稅的話 手續(xù)麻煩嗎 ,系統提示允許退稅 同意通過
不退稅沒有風險吧
這個的話不退稅也沒有關系的,這個