你好 貼現(xiàn)息3000誰來承擔(dān)的
老師好!收中鐵六局模板款承兌匯票80萬,今天80萬貼現(xiàn),利息11600元,承兌匯票轉(zhuǎn)讓山西電力器材有公司,會計的分錄怎么做,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票,本來應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
老師,我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票,本來應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
我們把客戶的10000元電子承兌匯票貼現(xiàn)了,在一個財務(wù)公司貼現(xiàn)的,我們先把電子承兌匯票轉(zhuǎn)給財務(wù)公司,財務(wù)公司扣了1000元利息,轉(zhuǎn)來我們賬戶9000元,這些過程分別怎么做會計分錄呀
老師好,我公司收到客戶100萬承兌匯票的貨款,由我公司去銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)費用是5萬元,合同約定由客戶承擔(dān)貼現(xiàn)費用,現(xiàn)客戶要我公司就貼現(xiàn)費用開發(fā)票,我公司應(yīng)當(dāng)怎么開什么票?項目名稱和稅率是多少?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
我們公司承擔(dān)
收款時我記的 借:應(yīng)收票據(jù) 150800 貸:應(yīng)收賬款 150000 預(yù)付賬款 800
借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款158000 借銀行存款財務(wù)費用貼現(xiàn)息3000, 貸應(yīng)收票據(jù)13萬。
同一個客戶用一個往來科目就可以的。
800是客戶付多了,可以用應(yīng)收賬款嗎
跟發(fā)票對不上呀
可以 應(yīng)收賬款貸方余額 這就表示提前收了人家的錢
但是開發(fā)票確認(rèn)收入時,借:應(yīng)收賬款15w 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項稅
如果多收記 應(yīng)收賬款150800,應(yīng)收賬款變負(fù)數(shù)了
是的 ?之前有往來業(yè)務(wù)嗎?沒有的話,那你把它放到預(yù)收賬款里面。
之前有的
之前掛了應(yīng)收賬款,那就掛著應(yīng)收賬款就是了。貸方余額表示你們提前收了人家的就是負(fù)數(shù)余額。
之前掛預(yù)收的
現(xiàn)在還是掛預(yù)收賬款
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快