你好 借:銀行存款?98000, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問(wèn)老師 就是假如我們客戶支付給我們的承兌是財(cái)務(wù)公司的,然后現(xiàn)在支付給供應(yīng)商,供應(yīng)商支付給他們的供應(yīng)商,現(xiàn)在財(cái)務(wù)公司破產(chǎn)了,我們的供應(yīng)商找我們要錢,我們找客戶要錢,但是客戶說(shuō)了:你承兌轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我就給你錢,可是承兌動(dòng)不了了,我們要怎么做呢?
老師,我們公司給客戶開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個(gè)我要怎么做分賬啊
老師,我們公司給客戶開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個(gè)我要怎么做分賬啊
老師請(qǐng)問(wèn)一下,客戶給承兌匯票,貼息費(fèi)本應(yīng)客戶承擔(dān),但客戶要我們開(kāi)發(fā)票專票,即價(jià)外費(fèi)用產(chǎn)生的增值,我們開(kāi)票了,應(yīng)該怎么做賬?
客戶付了我一張10萬(wàn)銀行承兌,然后我們又付了兩張銀行承兌給這個(gè)客戶,余下的2萬(wàn)就是貨款,這個(gè)我該怎么編寫會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)老師幫忙解答一下
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝