您好,這個(gè)的話,借 未分配利潤? 貸 應(yīng)收賬款,這個(gè)金額是4000? 這樣處理就行
老師好,我們是汽車4s店的,我們收到兩張保險(xiǎn)公司開給我們的商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票,一張不含稅12146.64元,稅是653.79元,另外一張是11026.78元,稅是661.6元,之前有預(yù)付給保險(xiǎn)公司的2250元。這兩張發(fā)票本來是要開給客戶的,但是開給了我們公司。我想沖掉這兩個(gè)客戶的掛賬,我的分錄應(yīng)該怎么做呢
老師上午好,請(qǐng)教一個(gè)問題:公司去年12月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價(jià)錯(cuò)了少開居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開具了一張正確單價(jià)的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個(gè)我會(huì)計(jì)分錄要怎么做
我們16年收到一張專用發(fā)票,掛在應(yīng)付賬款上一直到現(xiàn)在,現(xiàn)在因?yàn)樵擁?xiàng)目審計(jì)審減了,因?yàn)檫@張發(fā)票是按照合同額全額開具的,現(xiàn)在對(duì)方要求我們把這張發(fā)票沖紅退回,請(qǐng)問這樣可以嗎?賬務(wù)處理怎么操作呢?
老師,我想咨詢一下,我有個(gè)應(yīng)收賬款是2021年的,當(dāng)時(shí)是因?yàn)檫@邊代理記賬公司開票開多了沒有及時(shí)紅沖,(相當(dāng)于同一金額開了兩張發(fā)票,一張紙質(zhì)的,一張電子的),現(xiàn)在我這個(gè)應(yīng)收賬款3萬多就一起掛起的,我這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀,開紅字發(fā)票的話那不是要調(diào)兩個(gè)年度的匯算也很麻煩,
老師,您好!我們公司6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售,銷售圖書和玩具,全是未開票收入,每個(gè)季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價(jià)來交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票,稅額直接進(jìn)的成本,同時(shí),也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅(按照1個(gè)點(diǎn)交的稅),7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額,同時(shí)這家供應(yīng)商還開了一張1020的專票。 問問,紅沖的這張票我應(yīng)該怎么做賬。謝謝!
請(qǐng)問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
這個(gè)是紅沖的那筆嗎
然后新開的發(fā)票就正常借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
嗯對(duì),這個(gè)是紅沖的那筆,然后正常新開的發(fā)票就正常借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅