你好,如果我們按照工資新進(jìn)所得申報(bào)就不需要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)發(fā)票的

你好,我公司是勞務(wù)派遣公司,為我們做的外包項(xiàng)目勞務(wù)合同工代發(fā)工資,請問下外包員工是勞務(wù)合同工,非勞動(dòng)合同工,所以是否以按工資薪金申報(bào)還是一定要按一般勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?且其他非做外包的單位跟我們有代理和派遣協(xié)議,有些員工沒跟我們簽過任何合同的是代理工,代發(fā)他們員工的工資和外包工資我們也報(bào)了,且是工資薪金,是否無合同工不要申報(bào)個(gè)稅好?
建筑公司簽訂了勞務(wù)合同,工資對方發(fā)放,但需要我們公司開具發(fā)票這個(gè)可以嗎?開了勞務(wù)發(fā)票那個(gè)稅是又開票人申報(bào)還是由發(fā)放人申報(bào)呢?
公司和別人簽了勞務(wù)合同,簽了三個(gè)月,個(gè)稅申報(bào)是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?對方個(gè)人要給我們公司開具勞務(wù)發(fā)票嗎
老師你好請問我公司開勞務(wù)票,自己發(fā)工資,這個(gè)工資申報(bào)個(gè)稅可以在工資薪金申報(bào)嗎,就是跟我們公司正常員工一樣申報(bào)嗎,他們簽的臨時(shí)工合同,然后還簽了不買社保的合同,這樣可以嗎
老師,一個(gè)員工在我們集團(tuán)兩個(gè)公司發(fā)工資,一個(gè)是簽勞動(dòng)合同,一個(gè)是簽勞務(wù)合同,都是全職正常上下班,勞務(wù)合同這家個(gè)稅可以按工資薪金報(bào)嗎
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


這個(gè)員工一直是坐班的,在外面也沒有其他兼職的,我們就是為了不交社保所以簽的勞務(wù)合同,我這邊按工資薪金繳納個(gè)稅也沒要?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,可以這樣處理嗎?
這處理是沒問題的現(xiàn)在