你好,是這樣子的,你如果想都做對,你就只能把之前的賬都補(bǔ)進(jìn)去。 像你說的這個(gè)稅費(fèi)你就補(bǔ)一個(gè)計(jì)提稅費(fèi),然后交納。
老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來申報(bào)?
老師,您好。就是我公司的車,每個(gè)月的過路費(fèi)都是銀行直接扣款,但是比如我9月份實(shí)際做的是8月份的賬目,但是8月份的通行費(fèi)電子發(fā)票在當(dāng)月并沒有開出來, 像這種情況我是掛, 借:應(yīng)付賬款-上海公共交通卡。。。 貸:銀行存款。。 然后下個(gè)月發(fā)票開出來再 借:管理費(fèi)用-過路費(fèi) 應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-上海公共交通。。 是這樣嗎老師
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實(shí)際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
老師您好,麻煩問下我去年第四季度開的專票沒有把稅分開,都做成收入了,交了一百多的增值稅,到一月份銀行扣完增值稅,我借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸 銀行存款,就不對,感覺少了一步,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整[捂臉]我們是小規(guī)模的
我第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 我沒有記應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng) 還有就是我這個(gè)月開了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無論開沒開發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅吧
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)的賬怎么做,是不是社保也要補(bǔ)個(gè)計(jì)提
你好,是的,都要補(bǔ)充計(jì)提 借,管理費(fèi)用,社保費(fèi),其他應(yīng)收款,社保,個(gè)人部分貸應(yīng)付職工薪酬,社保。 然后支付的時(shí)候借,應(yīng)付職工薪酬,社保貸,銀行存款。
稅費(fèi)的補(bǔ)計(jì)提呢?
你好,好這個(gè)是要做收入。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
7月份到賬部分6月份開出發(fā)票的錢,是不是要做到7月份的主營業(yè)務(wù)收入-銷項(xiàng)稅啊,不然銀行存款對不上,那是不是利潤又要高了。
你好,這個(gè)是做到6月的收入里面,6月開發(fā)票,6月確認(rèn)收入。
主要7月之前都沒有做賬過,是要新建個(gè)6月份的賬嗎
你好,你可以把這筆憑證補(bǔ)到7月份里面來。
那就是利潤要高了嘛,那個(gè)增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業(yè)務(wù)收入比如50萬,應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000,我就是說這個(gè)是不是利潤就多出來485000了
你好,你如果要這樣說的話,那你就得要從頭開始補(bǔ)。
另外你這個(gè)你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是只做收入的分錄。你還要做對應(yīng)的成本。
那我是不是只能補(bǔ)到7月試試看,主要我不知道第二季度交的增值稅不做主營業(yè)務(wù)收入不知道怎么平掉。。。
你好,你想做規(guī)范的就不能這樣子 。你如果只想起賬,不管之前的就可以。
起個(gè)賬啊,不管之前的,我們是7月開始查賬征收的,7月之前都是核定的,之前的管不了,。。那我補(bǔ)在7月的話,是不是那個(gè)增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業(yè)務(wù)收入比如50萬,應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000。是不是這樣做,工資也4-5-6月補(bǔ)補(bǔ)進(jìn),其他成本沒有的
你好,是的,分路就是這樣子。
就是按你說的這樣子做就好了
那好,謝謝老師…
你好,不用客氣的了。