你好,是這樣子的,你如果想都做對,你就只能把之前的賬都補(bǔ)進(jìn)去。 像你說的這個稅費你就補(bǔ)一個計提稅費,然后交納。
老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個又該怎樣來申報?
老師,您好。就是我公司的車,每個月的過路費都是銀行直接扣款,但是比如我9月份實際做的是8月份的賬目,但是8月份的通行費電子發(fā)票在當(dāng)月并沒有開出來, 像這種情況我是掛, 借:應(yīng)付賬款-上海公共交通卡。。。 貸:銀行存款。。 然后下個月發(fā)票開出來再 借:管理費用-過路費 應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-上海公共交通。。 是這樣嗎老師
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
老師您好,麻煩問下我去年第四季度開的專票沒有把稅分開,都做成收入了,交了一百多的增值稅,到一月份銀行扣完增值稅,我借應(yīng)交稅費增值稅,貸 銀行存款,就不對,感覺少了一步,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整[捂臉]我們是小規(guī)模的
我第一季度已經(jīng)報完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 我沒有記應(yīng)交稅費這項 還有就是我這個月開了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無論開沒開發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅吧
入職30天沒要求簽勞務(wù)合同現(xiàn)在還有幾天離職一切補(bǔ)簽勞務(wù)合同加上公司被查偷稅漏稅的問題要求簽勞務(wù)合同給公司上交資料現(xiàn)在僵著本人不愿意簽公司又換個方式要求簽免責(zé)聲明
建筑行業(yè),農(nóng)民工不繳納社保的風(fēng)險如何避免
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年主營業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在u來調(diào)整怎么辦?對去年正常應(yīng)該虧損,但是由于少結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,有利潤了,現(xiàn)在調(diào)整有什么稅務(wù)風(fēng)險
做廣告冰箱貼能從城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)費中列支嗎
在雜志上刊登推廣空心村治理能從城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)費中列支嗎?(行政單位)
什么情況下不動產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請問有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號到30號憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
補(bǔ)計提稅費的賬怎么做,是不是社保也要補(bǔ)個計提
你好,是的,都要補(bǔ)充計提 借,管理費用,社保費,其他應(yīng)收款,社保,個人部分貸應(yīng)付職工薪酬,社保。 然后支付的時候借,應(yīng)付職工薪酬,社保貸,銀行存款。
稅費的補(bǔ)計提呢?
你好,好這個是要做收入。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
7月份到賬部分6月份開出發(fā)票的錢,是不是要做到7月份的主營業(yè)務(wù)收入-銷項稅啊,不然銀行存款對不上,那是不是利潤又要高了。
你好,這個是做到6月的收入里面,6月開發(fā)票,6月確認(rèn)收入。
主要7月之前都沒有做賬過,是要新建個6月份的賬嗎
你好,你可以把這筆憑證補(bǔ)到7月份里面來。
那就是利潤要高了嘛,那個增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業(yè)務(wù)收入比如50萬,應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000,我就是說這個是不是利潤就多出來485000了
你好,你如果要這樣說的話,那你就得要從頭開始補(bǔ)。
另外你這個你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是只做收入的分錄。你還要做對應(yīng)的成本。
那我是不是只能補(bǔ)到7月試試看,主要我不知道第二季度交的增值稅不做主營業(yè)務(wù)收入不知道怎么平掉。。。
你好,你想做規(guī)范的就不能這樣子 。你如果只想起賬,不管之前的就可以。
起個賬啊,不管之前的,我們是7月開始查賬征收的,7月之前都是核定的,之前的管不了,。。那我補(bǔ)在7月的話,是不是那個增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業(yè)務(wù)收入比如50萬,應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000。是不是這樣做,工資也4-5-6月補(bǔ)補(bǔ)進(jìn),其他成本沒有的
你好,是的,分路就是這樣子。
就是按你說的這樣子做就好了
那好,謝謝老師…
你好,不用客氣的了。