你好,是這樣子的,你如果想都做對,你就只能把之前的賬都補(bǔ)進(jìn)去。 像你說的這個(gè)稅費(fèi)你就補(bǔ)一個(gè)計(jì)提稅費(fèi),然后交納。

老師,請問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來申報(bào)?
老師,您好。就是我公司的車,每個(gè)月的過路費(fèi)都是銀行直接扣款,但是比如我9月份實(shí)際做的是8月份的賬目,但是8月份的通行費(fèi)電子發(fā)票在當(dāng)月并沒有開出來, 像這種情況我是掛, 借:應(yīng)付賬款-上海公共交通卡。。。 貸:銀行存款。。 然后下個(gè)月發(fā)票開出來再 借:管理費(fèi)用-過路費(fèi) 應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-上海公共交通。。 是這樣嗎老師
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實(shí)際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
老師您好,麻煩問下我去年第四季度開的專票沒有把稅分開,都做成收入了,交了一百多的增值稅,到一月份銀行扣完增值稅,我借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸 銀行存款,就不對,感覺少了一步,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整[捂臉]我們是小規(guī)模的
我第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 我沒有記應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng) 還有就是我這個(gè)月開了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無論開沒開發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅吧
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)的賬怎么做,是不是社保也要補(bǔ)個(gè)計(jì)提
你好,是的,都要補(bǔ)充計(jì)提 借,管理費(fèi)用,社保費(fèi),其他應(yīng)收款,社保,個(gè)人部分貸應(yīng)付職工薪酬,社保。 然后支付的時(shí)候借,應(yīng)付職工薪酬,社保貸,銀行存款。
稅費(fèi)的補(bǔ)計(jì)提呢?
你好,好這個(gè)是要做收入。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
7月份到賬部分6月份開出發(fā)票的錢,是不是要做到7月份的主營業(yè)務(wù)收入-銷項(xiàng)稅啊,不然銀行存款對不上,那是不是利潤又要高了。
你好,這個(gè)是做到6月的收入里面,6月開發(fā)票,6月確認(rèn)收入。
主要7月之前都沒有做賬過,是要新建個(gè)6月份的賬嗎
你好,你可以把這筆憑證補(bǔ)到7月份里面來。
那就是利潤要高了嘛,那個(gè)增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業(yè)務(wù)收入比如50萬,應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000,我就是說這個(gè)是不是利潤就多出來485000了
你好,你如果要這樣說的話,那你就得要從頭開始補(bǔ)。
另外你這個(gè)你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是只做收入的分錄。你還要做對應(yīng)的成本。
那我是不是只能補(bǔ)到7月試試看,主要我不知道第二季度交的增值稅不做主營業(yè)務(wù)收入不知道怎么平掉。。。
你好,你想做規(guī)范的就不能這樣子 。你如果只想起賬,不管之前的就可以。
起個(gè)賬啊,不管之前的,我們是7月開始查賬征收的,7月之前都是核定的,之前的管不了,。。那我補(bǔ)在7月的話,是不是那個(gè)增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業(yè)務(wù)收入比如50萬,應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000。是不是這樣做,工資也4-5-6月補(bǔ)補(bǔ)進(jìn),其他成本沒有的
你好,是的,分路就是這樣子。
就是按你說的這樣子做就好了
那好,謝謝老師…
你好,不用客氣的了。