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老師,個(gè)體戶,之前都沒有做過賬,現(xiàn)在從7月份開始做賬了,第二季度的稅費(fèi)、社保費(fèi)是7月交的,我就直接借:應(yīng)交增值稅貸銀行存款好像不太對(duì),但是我如果把4-6月份開的發(fā)票全部做上又收入太高了….

2024-09-27 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-27 13:31

你好,是這樣子的,你如果想都做對(duì),你就只能把之前的賬都補(bǔ)進(jìn)去。 像你說的這個(gè)稅費(fèi)你就補(bǔ)一個(gè)計(jì)提稅費(fèi),然后交納。

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快賬用戶2445 追問 2024-09-27 13:32

補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)的賬怎么做,是不是社保也要補(bǔ)個(gè)計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-09-27 13:34

你好,是的,都要補(bǔ)充計(jì)提 借,管理費(fèi)用,社保費(fèi),其他應(yīng)收款,社保,個(gè)人部分貸應(yīng)付職工薪酬,社保。 然后支付的時(shí)候借,應(yīng)付職工薪酬,社保貸,銀行存款。

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快賬用戶2445 追問 2024-09-27 13:35

稅費(fèi)的補(bǔ)計(jì)提呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 13:42

你好,好這個(gè)是要做收入。借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶2445 追問 2024-09-27 13:42

7月份到賬部分6月份開出發(fā)票的錢,是不是要做到7月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷項(xiàng)稅啊,不然銀行存款對(duì)不上,那是不是利潤(rùn)又要高了。

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齊紅老師 解答 2024-09-27 13:44

你好,這個(gè)是做到6月的收入里面,6月開發(fā)票,6月確認(rèn)收入。

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快賬用戶2445 追問 2024-09-27 13:46

主要7月之前都沒有做賬過,是要新建個(gè)6月份的賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-27 13:47

你好,你可以把這筆憑證補(bǔ)到7月份里面來(lái)。

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快賬用戶2445 追問 2024-09-27 13:52

那就是利潤(rùn)要高了嘛,那個(gè)增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比如50萬(wàn),應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000,我就是說這個(gè)是不是利潤(rùn)就多出來(lái)485000了

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齊紅老師 解答 2024-09-27 13:55

你好,你如果要這樣說的話,那你就得要從頭開始補(bǔ)。

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齊紅老師 解答 2024-09-27 13:56

另外你這個(gè)你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是只做收入的分錄。你還要做對(duì)應(yīng)的成本。

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快賬用戶2445 追問 2024-09-27 14:01

那我是不是只能補(bǔ)到7月試試看,主要我不知道第二季度交的增值稅不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不知道怎么平掉。。。

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:03

你好,你想做規(guī)范的就不能這樣子 。你如果只想起賬,不管之前的就可以。

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快賬用戶2445 追問 2024-09-27 14:05

起個(gè)賬啊,不管之前的,我們是7月開始查賬征收的,7月之前都是核定的,之前的管不了,。。那我補(bǔ)在7月的話,是不是那個(gè)增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比如50萬(wàn),應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000。是不是這樣做,工資也4-5-6月補(bǔ)補(bǔ)進(jìn),其他成本沒有的

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:06

你好,是的,分路就是這樣子。

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:06

就是按你說的這樣子做就好了

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快賬用戶2445 追問 2024-09-27 14:07

那好,謝謝老師…

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:10

你好,不用客氣的了。

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你好,是這樣子的,你如果想都做對(duì),你就只能把之前的賬都補(bǔ)進(jìn)去。 像你說的這個(gè)稅費(fèi)你就補(bǔ)一個(gè)計(jì)提稅費(fèi),然后交納。
2024-09-27
您開負(fù)數(shù)發(fā)票就做這個(gè)相反分錄就行。
2024-04-03
對(duì)的,是的,不管有沒有發(fā)票的,都需要做應(yīng)交稅費(fèi), 你在這個(gè)月修改就行,之前的不要調(diào)整了, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-06-28
您好,按您說的您7月份的時(shí)候,就可以直接入賬 進(jìn)項(xiàng)稅額科目的 您現(xiàn)在這樣補(bǔ)分錄也是可以的
2020-09-03
您好 稅金及附加要先計(jì)提的 增值稅可以這樣處理
2021-10-02
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