你好,是這樣子的,你如果想都做對(duì),你就只能把之前的賬都補(bǔ)進(jìn)去。 像你說的這個(gè)稅費(fèi)你就補(bǔ)一個(gè)計(jì)提稅費(fèi),然后交納。
老師,請(qǐng)問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬(wàn),在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬(wàn),既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來(lái)申報(bào)?
老師,您好。就是我公司的車,每個(gè)月的過路費(fèi)都是銀行直接扣款,但是比如我9月份實(shí)際做的是8月份的賬目,但是8月份的通行費(fèi)電子發(fā)票在當(dāng)月并沒有開出來(lái), 像這種情況我是掛, 借:應(yīng)付賬款-上海公共交通卡。。。 貸:銀行存款。。 然后下個(gè)月發(fā)票開出來(lái)再 借:管理費(fèi)用-過路費(fèi) 應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-上海公共交通。。 是這樣嗎老師
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實(shí)際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
老師您好,麻煩問下我去年第四季度開的專票沒有把稅分開,都做成收入了,交了一百多的增值稅,到一月份銀行扣完增值稅,我借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸 銀行存款,就不對(duì),感覺少了一步,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整[捂臉]我們是小規(guī)模的
我第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我沒有記應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng) 還有就是我這個(gè)月開了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無(wú)論開沒開發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅吧
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個(gè)生物科技公司,這個(gè)分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后,請(qǐng)問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無(wú)法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的
社保費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們?cè)诟脑煅b修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營(yíng)范圍不包括加工 我這個(gè)應(yīng)該怎么辦
外購(gòu)的商品,自己拿來(lái)開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)的賬怎么做,是不是社保也要補(bǔ)個(gè)計(jì)提
你好,是的,都要補(bǔ)充計(jì)提 借,管理費(fèi)用,社保費(fèi),其他應(yīng)收款,社保,個(gè)人部分貸應(yīng)付職工薪酬,社保。 然后支付的時(shí)候借,應(yīng)付職工薪酬,社保貸,銀行存款。
稅費(fèi)的補(bǔ)計(jì)提呢?
你好,好這個(gè)是要做收入。借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
7月份到賬部分6月份開出發(fā)票的錢,是不是要做到7月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷項(xiàng)稅啊,不然銀行存款對(duì)不上,那是不是利潤(rùn)又要高了。
你好,這個(gè)是做到6月的收入里面,6月開發(fā)票,6月確認(rèn)收入。
主要7月之前都沒有做賬過,是要新建個(gè)6月份的賬嗎
你好,你可以把這筆憑證補(bǔ)到7月份里面來(lái)。
那就是利潤(rùn)要高了嘛,那個(gè)增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比如50萬(wàn),應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000,我就是說這個(gè)是不是利潤(rùn)就多出來(lái)485000了
你好,你如果要這樣說的話,那你就得要從頭開始補(bǔ)。
另外你這個(gè)你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是只做收入的分錄。你還要做對(duì)應(yīng)的成本。
那我是不是只能補(bǔ)到7月試試看,主要我不知道第二季度交的增值稅不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不知道怎么平掉。。。
你好,你想做規(guī)范的就不能這樣子 。你如果只想起賬,不管之前的就可以。
起個(gè)賬啊,不管之前的,我們是7月開始查賬征收的,7月之前都是核定的,之前的管不了,。。那我補(bǔ)在7月的話,是不是那個(gè)增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比如50萬(wàn),應(yīng)交增值稅15000,也就是借:應(yīng)收貨款50萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入485000,應(yīng)交增值稅15000,7月份繳納的時(shí)候就是借應(yīng)交增值稅15000;貸銀行存款15000。是不是這樣做,工資也4-5-6月補(bǔ)補(bǔ)進(jìn),其他成本沒有的
你好,是的,分路就是這樣子。
就是按你說的這樣子做就好了
那好,謝謝老師…
你好,不用客氣的了。