煙的稅率是13%,小規(guī)模1%
老師 您好 我是酒店服務(wù)行業(yè) 正常 停車費收入——9% 香煙 迷你吧 酒水 商品都是13%, 但是服務(wù)過程的酒水 停車費又可以按主稅率6%,我們酒店快開業(yè)了,在收銀前臺系統(tǒng)設(shè)置稅率,想確認(rèn)一下,酒水 商品 停車費稅率各設(shè)置為多少,謝謝
老師,您看一下這個問題吧,就是這個第七問啊,他說的就是咱們這個業(yè)務(wù)五里面就是他問了兩個問題嗎?一個是可以抵扣的進項稅是多少?那咱們前面這個說的是簡易計稅,所以說他就應(yīng)該是零嘛,然后第二個他緊接著又問視同銷售的銷項稅額是多少,他說的是后面這個促銷團隊促銷的這個風(fēng)扇說,然后問他說視同銷售的銷項稅額是多少,然后咱們答案就按這個1萬塊錢就算了,這個銷項稅額,那現(xiàn)在就是的疑問就是說。就是說,這個促銷他是視同銷售嗎?他是跟著前面的簡易計稅項目一起的,就是說我賣賣這個住宅賣一套住宅,然后送他一個風(fēng)扇賣一個住宅送一個風(fēng)扇,但是這個住宅呢,又按簡易計稅來了,那這個風(fēng)扇的話,我現(xiàn)在就是說這個里面他還是視同銷售嗎?還是說他跟著這個住宅就一起簡易計稅了。
這道題怎么做,老師 2.甲酒廠生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2020年1月向一煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含稅收入226萬元,成本120萬元,隨同白酒出售單獨計價的包裝桶80只,每只含稅售價33.9元,成本價26元;同月向煙酒專賣店銷售紅酒10噸,開具普通發(fā) 票,取得含稅收入90.4萬元,成本60萬元,隨同紅酒出售不單獨計價的包裝桶40只,每 只成本價16元。 要求:計算甲白酒生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅及消費稅并進行會計處理。(注:糧食白酒消費稅計征方法采用的是復(fù)合計征,每斤0.5元的從量稅,20%的從價稅,紅酒消費稅計征方法采用的是從價計征,稅率是10%)
老師我想咨詢下我們是酒店行業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是客房的收入,我們還額外的賣點內(nèi)蒙特產(chǎn)和香煙,我想知道額外的這些收入可以合并在客房的收入里一起核算嗎?還是的分開核算收入?有更好的處理方法沒?
您好老師,酒店行業(yè),附帶著賣煙,跟房價一起結(jié)算,那煙的稅率是多少,
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,公司是一般納稅人,外賬是給代賬公司做的?,F(xiàn)在老板要25年1一6月的利潤表,我的和代賬公司的表都不一致,我是提供我的表,還是提供代賬公司的表?
申報殘保金時,殘保金中的上年在職職工工資總額是指什么
高新技術(shù)企業(yè),可以只開軟件。 不開硬件嗎?硬件當(dāng)做贈送。
暫收其他單位款,借,銀行 貸,其他應(yīng)付款。等還其他單位款是,借,其他應(yīng)付,貸銀行或者現(xiàn)金嗎
老師 在哪里能查到公司工商上的財務(wù)負(fù)責(zé)人
單位買了6萬塊錢酒 供貨商給我們開了1張發(fā)票, 目前這個款項要求我們匯給賣酒給我們的業(yè)務(wù)員個人 這個怎么處理
老師,怎么增加開票的內(nèi)容名稱
老師好!請問請客戶吃飯的業(yè)務(wù)招待費,是地攤吃喝的沒有發(fā)票,這個要怎么入帳?找其他發(fā)票充可以嗎
請問企業(yè)自己種植水稻,然后加工成大米出售,增值稅企業(yè)所得稅適用免稅政策嗎
老師,勞務(wù)公司是純勞務(wù)的是不是只能收普票?
您好老師,我們這屬于兼營還是混合銷售
那個是兼營行為,銷售煙要辦理許可的
有許可證,我們這不屬于兼營行為嗎?
有許可證就是兼營行為
那我們的稅率就是6%
銷售香油是按13%的哈