你好是分開核算的呢? ? 這是兼營?
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師你好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),我們和分包商之間有合同糾紛,法院拍賣我們的房子將款項付給對方,我們可以根據(jù)這個做收入嗎 借:預(yù)付賬款 某某公司 貸:預(yù)收賬款 購房款 其中預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到收入去 借: 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是對方?jīng)]有開發(fā)票 可以計提成本嗎 這一塊賬務(wù)處理如何做呢
老師,您好,我們是教育培訓的,想問下我做經(jīng)營報表時第一行的主營業(yè)務(wù)收入金額不是都是學生報我們各種班支付的金額對吧,那退費部分怎么處理呢,也在主營業(yè)務(wù)收入里面計算嘛,因為我的主營業(yè)務(wù)收入下面細分科目是a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品就是各種班唄,可是我還想要體現(xiàn)退費率這個數(shù)據(jù),這是不是就不好加了?具體我怎么做比較合適呢,老師
你好老師,請問建筑總包單位的賬務(wù)處理能不能用工程結(jié)算收入、工程結(jié)算成本來核算收入、成本?就相當于主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本吧?不想通過完工百分比法核算,不是大型工程,或者有沒有建筑行業(yè)的賬務(wù)處理呢?另外工程分出去,我們是按全額開票的,分包出去的稅款是我們代扣代繳嗎?還是有我們自己交,但是我們收到的分包方開來的進項票,他們也是要繳稅的呀?如果代扣代繳的話,分包方不是就交雙份的稅嗎?我有點糊涂,剛接觸建筑總包這個行業(yè),謝謝
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報,這個營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負數(shù)(相當于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?