發(fā)現(xiàn)去年費用票未入賬但進項稅已抵扣,可通過以前年度損益調(diào)整進行賬務(wù)處理。 確認(rèn)費用并調(diào)整以前年度損益: 借:以前年度損益調(diào)整(費用金額) 貸:應(yīng)付賬款等(根據(jù)實際情況確定科目) 調(diào)整進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(進項稅金額) 貸:以前年度損益調(diào)整(進項稅金額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整(費用金額減去進項稅金額后的余額)
老師,之前會計認(rèn)證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
20年管理費用有張專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是做賬的時候全部做了管理費用,沒有提現(xiàn)進項科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬
老師,我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
老師,你好,請問一下,20年有一張進項發(fā)票未做賬,但是申報的時候,進項抵扣了,現(xiàn)在要把這張發(fā)票做進去,需要怎么做呢?
對賬的時候發(fā)現(xiàn)一張去年費用票未入賬,但是當(dāng)時這張票的進項稅已經(jīng)抵扣了我該怎么做賬調(diào)整
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總簽有權(quán)讓會計自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報后總經(jīng)理同意?
老師,數(shù)電系統(tǒng),也可以開具紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師,請問一下,外購的產(chǎn)品,無償贈送給客戶應(yīng)該怎么做賬了
老師,中級考試中,乘號可以用*嗎?我都用的*,計算機上那個插入符號好難用
老師好,餐飲業(yè)服務(wù)員工資用靈活用工一天不超過4小時簽訂合同可以不交社保嗎
老師,我們有筆業(yè)務(wù),客戶收到貨物后因為運輸中損壞,扣除部分尾款。這樣收匯金額和比報關(guān)單金額少,能申請退稅嗎?
老師,股份有限公司中持股10%的股東才有資格召開臨時股東會議,這個只有3%怎么可以
員工離職補償在匯算清繳的哪里填寫?
請問我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)給投資者發(fā)工資,分錄怎么做?
請問我在廣州有個公寓,現(xiàn)在租給公司使用,要幾種稅呢?
進項稅額在稅局系統(tǒng)里已經(jīng)抵扣了,為什么要轉(zhuǎn)出啊,去年這筆費用是整體都沒記賬
同學(xué)你好 不能抵扣的要轉(zhuǎn)出 可以抵扣的不用轉(zhuǎn)出
是可以抵扣的進項稅,是當(dāng)時有一張買辦公用品的發(fā)票沒網(wǎng)賬上計,但是他們申報增值稅的時候在系統(tǒng)里勾選了,這樣的情況我借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款 可以這樣做么
嗯 可以這樣做分錄的