發(fā)現(xiàn)去年費(fèi)用票未入賬但進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,可通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行賬務(wù)處理。 確認(rèn)費(fèi)用并調(diào)整以前年度損益: 借:以前年度損益調(diào)整(費(fèi)用金額) 貸:應(yīng)付賬款等(根據(jù)實(shí)際情況確定科目) 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(進(jìn)項(xiàng)稅金額) 貸:以前年度損益調(diào)整(進(jìn)項(xiàng)稅金額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整(費(fèi)用金額減去進(jìn)項(xiàng)稅金額后的余額)
老師,之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái),但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
20年管理費(fèi)用有張專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是做賬的時(shí)候全部做了管理費(fèi)用,沒(méi)有提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對(duì)方開(kāi)紅字信息表的時(shí)候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,20年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未做賬,但是申報(bào)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在要把這張發(fā)票做進(jìn)去,需要怎么做呢?
對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張去年費(fèi)用票未入賬,但是當(dāng)時(shí)這張票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了我該怎么做賬調(diào)整
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開(kāi)票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫(xiě)工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下是以發(fā)貨算利潤(rùn)還是要看產(chǎn)能來(lái)算利潤(rùn)?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽(yáng)的房子,租給沈陽(yáng)的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要?jiǎng)趧?wù)人員什么資料?。?必須通過(guò)對(duì)公戶給他們開(kāi)工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫(xiě)對(duì)了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個(gè)月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過(guò)戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價(jià)1751萬(wàn),當(dāng)初購(gòu)買地價(jià)按分?jǐn)偙壤?642.8萬(wàn),契稅是202.6萬(wàn),交易費(fèi)是39萬(wàn),這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額在稅局系統(tǒng)里已經(jīng)抵扣了,為什么要轉(zhuǎn)出啊,去年這筆費(fèi)用是整體都沒(méi)記賬
同學(xué)你好 不能抵扣的要轉(zhuǎn)出 可以抵扣的不用轉(zhuǎn)出
是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是當(dāng)時(shí)有一張買辦公用品的發(fā)票沒(méi)網(wǎng)賬上計(jì),但是他們申報(bào)增值稅的時(shí)候在系統(tǒng)里勾選了,這樣的情況我借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款 可以這樣做么
嗯 可以這樣做分錄的