你好,你這個進(jìn)項是分包款嗎?不是分包款的話,需要如果是一般計稅的是100÷1.09×2%-10 出來的負(fù)數(shù)不需要繳納 正數(shù)需要
你好,我司是建筑企業(yè)在惠州,有一個項目是湛江市的,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局已申請辦理外證金;具體需要繳納什么稅和什么資料;一定要到當(dāng)?shù)仡A(yù)繳?預(yù)繳后;到時候申報11月份的稅時,是需要在申報表那里填寫預(yù)繳的稅?具體需要怎么操作
老師您好,1.我單位跨區(qū)預(yù)繳增值稅,在辦理外管證時跨區(qū)域經(jīng)營的地址具體到門牌號時號碼填錯了,目前外經(jīng)證已審核通過,請問這個還需要更改重新提交嗎?還是說報驗時主管稅務(wù)機(jī)關(guān)沒錯就可以2.我單位本月只有建筑服務(wù)費(fèi)銷項可以用13%的進(jìn)項專票進(jìn)行抵扣嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
老師你好,我想請問你一下。我們是建筑公司,要去外地施工。是不是得咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,需要繳納的稅種啊,每次開完銷項都需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交稅款??!是不是得到所屬的區(qū)域繳納呀,在公司當(dāng)月算稅的時候,得把預(yù)繳的稅款扣出去,余額才是在本地需要繳納的稅呀,請老師給我講一下詳細(xì)的流程吧,我看資料還說什么要申請外管證,這個外管證是怎么申請的呀,老師能給我講講具體流程嗎?感謝
老師你好,建筑行業(yè),跨區(qū)報稅,A地跨區(qū)到B地,比如現(xiàn)在企業(yè)在B地銷項100,進(jìn)項90,預(yù)繳10,還需要預(yù)繳嗎?具體怎么操作???
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補(bǔ)報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
如果跨市 也是這樣嗎?
你好,對的是的,這個就是跨地級市的。
那跨省呢? 具體操作的話 若跨市是在企業(yè)所屬的稅務(wù)局 還是省稅務(wù)局,跨省在哪來操作啊 ?
你好,跨省的也是一樣的,跨省的多交了一個企業(yè)所得稅。
還是在你電子稅務(wù)局里面。
哦哦 那都在我的電子稅務(wù)局里面那個板塊操作?。可厦娴?% 是預(yù)繳的稅率對吧 無論跨區(qū) 跨市 跨省 都是一樣嗎?然后跨省就多交一個企業(yè)所得稅?
在【我要辦稅】頁面,選擇【稅費(fèi)申報及繳納】—【增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報】功能進(jìn)行預(yù)繳。
這個增值稅只要是一般計稅的,稅率都是2%預(yù)交 是