你好,你這個進項是分包款嗎?不是分包款的話,需要如果是一般計稅的是100÷1.09×2%-10 出來的負數(shù)不需要繳納 正數(shù)需要
你好,我司是建筑企業(yè)在惠州,有一個項目是湛江市的,現(xiàn)在在電子稅務局已申請辦理外證金;具體需要繳納什么稅和什么資料;一定要到當?shù)仡A繳?預繳后;到時候申報11月份的稅時,是需要在申報表那里填寫預繳的稅?具體需要怎么操作
老師您好,1.我單位跨區(qū)預繳增值稅,在辦理外管證時跨區(qū)域經(jīng)營的地址具體到門牌號時號碼填錯了,目前外經(jīng)證已審核通過,請問這個還需要更改重新提交嗎?還是說報驗時主管稅務機關沒錯就可以2.我單位本月只有建筑服務費銷項可以用13%的進項專票進行抵扣嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預繳增值稅及相關稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務大廳進行預繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務局上面就有增值稅和附加稅的預繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預繳表并直接在線上預繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務大廳預繳啥的了?
老師你好,我想請問你一下。我們是建筑公司,要去外地施工。是不是得咨詢當?shù)氐亩悇站郑枰U納的稅種啊,每次開完銷項都需要到當?shù)囟悇站诸A交稅款啊!是不是得到所屬的區(qū)域繳納呀,在公司當月算稅的時候,得把預繳的稅款扣出去,余額才是在本地需要繳納的稅呀,請老師給我講一下詳細的流程吧,我看資料還說什么要申請外管證,這個外管證是怎么申請的呀,老師能給我講講具體流程嗎?感謝
老師你好,建筑行業(yè),跨區(qū)報稅,A地跨區(qū)到B地,比如現(xiàn)在企業(yè)在B地銷項100,進項90,預繳10,還需要預繳嗎?具體怎么操作啊?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產(chǎn)負債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進項的結果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
老師,我們裝修請了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務費10000每月,公戶付款到其私戶,沒有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
如果跨市 也是這樣嗎?
你好,對的是的,這個就是跨地級市的。
那跨省呢? 具體操作的話 若跨市是在企業(yè)所屬的稅務局 還是省稅務局,跨省在哪來操作啊 ?
你好,跨省的也是一樣的,跨省的多交了一個企業(yè)所得稅。
還是在你電子稅務局里面。
哦哦 那都在我的電子稅務局里面那個板塊操作???上面的2% 是預繳的稅率對吧 無論跨區(qū) 跨市 跨省 都是一樣嗎?然后跨省就多交一個企業(yè)所得稅?
在【我要辦稅】頁面,選擇【稅費申報及繳納】—【增值稅及附加稅費預繳申報】功能進行預繳。
這個增值稅只要是一般計稅的,稅率都是2%預交 是