增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅個稅。 你們開了發(fā)票嗎 是的 增值稅在附表四和主表28欄填寫
你好,我司是建筑企業(yè)在惠州,有一個項目是湛江市的,現(xiàn)在在電子稅務局已申請辦理外證金;具體需要繳納什么稅和什么資料;一定要到當?shù)仡A繳?預繳后;到時候申報11月份的稅時,是需要在申報表那里填寫預繳的稅?具體需要怎么操作
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經營,需要在項目所在地預交2%的增值稅,但是我們平時沒交,在公司所在地申報時,申報表又填了已預繳!然后項目完工了我們才在項目所在地一次預交2%的增值稅!請問這有什么稅務風險嘛
老師你好,請問下如果建筑業(yè)預繳增值稅的話什么時候是需要預繳?我之前了解的是跨市跨區(qū)就需要預繳但是我有個朋友的一個深圳建筑公司去河源做了個幾十萬的項目已經做完了發(fā)票都開出來了怎么沒有需要預繳稅款?還有她們現(xiàn)在在江蘇和河北都有項目是否需要登記備案還有預繳稅款?預繳的話需要帶什么資料還有請問怎么繳稅款呢?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方沒有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉出是不是改上個月的增值稅報表,
還沒有開發(fā)票
是需要先開發(fā)票?
你們收到了工程款嗎?
還沒有,外經證申請下來了,就可以帶相關資料去預繳?
那個個稅申報預繳需要人數(shù)的嗎?
那你可以先不用預交收到了錢,或者是開了發(fā)票,也可以根據(jù)你的合同來預交,帶著合同外經證, 個稅一般是根據(jù)你的合同銷售額。
那邊現(xiàn)在就是開了發(fā)票,才打款來;現(xiàn)在因為跨市,所以得先預繳稅;所以我還想問一下,發(fā)票先開,是可以的嗎?
你可以先開發(fā)票,開了發(fā)票,當月去預交。