你好,借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款
公司購買月餅發(fā)放給員工怎么做分錄
老師你好,中秋節(jié)購買月餅發(fā)給員工分錄怎么做?送客戶又該怎么做?
中秋購月餅發(fā)給員工要怎么做分錄
中秋購買月餅發(fā)給員工的分錄怎么做?購進及發(fā)放月餅,支付商家月餅款的分錄?
中秋節(jié)購買月餅發(fā)放給職工應該怎么記賬?會計分錄怎么寫?
福建省個體戶水利建設基金4一6月怎么填,必須大于0
老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報是不是跟國內申報的一樣嗎,再次跟您確認下出口商貿(mào)企業(yè)二季度印花稅申報是關單金額(價稅合計)+購進庫存商品金額(不含稅金額)兩者之和申報印花稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人開專票要交增值稅,那附加稅也要交,附加稅還需要計提嗎?
房租一般是直接做損益費用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專票有開稅率是3的有開是1的怎么申報
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤,本年累計是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師 答案應該是B對嗎
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負債表不平:原因是 (資產(chǎn)負債表的負債+所有者權益)比 資產(chǎn)多了6586.35元??!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認收入時直接是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 含稅(收入:萬,稅6586.35元)??!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務收入 元 貸應交稅費-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應交稅費-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎?而且現(xiàn)在6月結賬后,每個月的科目余額表的主營業(yè)務收入都對。就是資產(chǎn)負債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結轉增值稅,直接繳納,借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應該計入管理費用-其他對嗎還是管理費用-辦公費
我購進月餅收到商家的發(fā)票及支付商家的款的分錄怎么做
你好!就是上面的2個分錄
不用掛商家的公司名嗎
你好!這個不需要。 你如果想做,就借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸應付賬款-XX公司,然后借應付賬款,貸銀行存款
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了