當(dāng)收到限期改正通知書后,你需要按照以下步驟進行處理: 一、處理個人所得稅未按期申報問題 盡快準(zhǔn)備相關(guān)資料 整理公司員工的收入明細(xì)、扣除項憑證等與個人所得稅申報相關(guān)的資料。 確保資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。 前往稅務(wù)機關(guān)申報辦理 在規(guī)定的 2024 年 10 月 09 日前,攜帶準(zhǔn)備好的資料前往通知書指定的稅務(wù)機關(guān)。 向稅務(wù)工作人員說明情況,積極配合稅務(wù)機關(guān)完成個人所得稅的申報工作。 二、關(guān)于經(jīng)營異常的處理 補報年報 確定未公示年報的具體內(nèi)容,抓緊時間準(zhǔn)備并補報公司的年度報告。 按照長春市市場監(jiān)督管理局凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局的要求,確保年報內(nèi)容符合規(guī)定。 申請移出經(jīng)營異常名錄 完成年報補報后,向作出決定的長春市市場監(jiān)督管理局凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局提交移出經(jīng)營異常名錄的申請。 申請材料可能包括補報后的年報、情況說明等,具體要求可向該分局咨詢確認(rèn)。 三、是否會被處罰 對于個人所得稅未按期申報 一般情況下,如果在限期內(nèi)改正,可能會被從輕處罰或不予處罰。但如果逾期仍未改正,根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條規(guī)定,可能會被處以罰款。罰款金額通常為二千元以下;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。 對于企業(yè)未按規(guī)定公示年報被列入經(jīng)營異常名錄 如果及時補報年報并申請移出經(jīng)營異常名錄,通常不會面臨額外的處罰。但如果長期不處理經(jīng)營異常狀態(tài),可能會影響企業(yè)的信用評級,在后續(xù)的經(jīng)營活動中面臨諸多限制,如銀行貸款受限、參與招投標(biāo)受阻等。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
2021年5月31日進行存貨盤點過程中,發(fā)現(xiàn)上月購入的材料盤虧10噸,每噸購入成本為1200元(不含增值稅,購入時取得增值稅專用發(fā)票)。經(jīng)查屬于管理不善所導(dǎo)致,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元。企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進行會計和稅務(wù)處理。 參考解析: (2)企業(yè)因保管不善造成原材料的毀損,增值稅的進項稅額不得抵扣,所以要將已抵扣的增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,確認(rèn)為資產(chǎn)損失。同時,減除責(zé)任人賠償后,在計算企業(yè)所得稅時以專項申報的方式進行稅前扣除。 會計處理為: 借:待處理財產(chǎn)損溢 13560 貸:原材料 12000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1560 批準(zhǔn)后: 借:管理費用 8560 其他應(yīng)收款 5000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 13560 老師:請問這個題目為何管理不善,難道進行專項申報了,企業(yè)所得稅就可以扣除,不是要做調(diào)增的嗎?只有自然災(zāi)害才是企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
我們2023年12月份取得一張專票,已做成本價稅分離入賬。然后2024年3月份對方說金額開多了 ,就把這張發(fā)票紅沖了,又重新開了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益,貸 應(yīng)付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進項 貸應(yīng)付賬款。這樣做出來后以前年度損益的余額為-26萬。現(xiàn)在我們報國稅的財務(wù)報表,他們的凈利潤計算是利潤總額-所得稅費用。然后我們的凈利潤公式是利潤總額-所得稅費用-以前年度損益。就導(dǎo)致最后的凈利潤不對我的問題一:我們做的賬務(wù)處理對不對?問題二:軟件公司說的這個算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎?本來按照減以前年度損益的我們的凈利潤是-99萬,如果不減以前年度損益我們的凈利潤又是-125萬多。所有是到底要不要減以前年度損益
1.境內(nèi)單位給境外單位提供服務(wù),(非8個0稅率的服務(wù))并且這些服務(wù)完全消費在國外,那么增值稅是免稅的,2..境內(nèi)單位給境外單位提供服務(wù),(非8個0稅率的服務(wù))并且這些服務(wù)完全消費在國內(nèi)(),那么增值稅是是6%嗎
老師您好,一般納稅人公司所得稅繳稅政策是怎么樣的啊
這種發(fā)票,需要計算出稅額,抵進項稅嗎?
老師您好,開服務(wù)類的發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師你好!我昨天給工人發(fā)工資是5460元,我看一下要交13.8元的個稅,我就改了,就報了,5000元,然后今天他說不干了,讓我給結(jié)清,這個錢我應(yīng)該給他怎么發(fā)合適呢?
企業(yè)跟對家簽署了一份對賭協(xié)議,若未完成協(xié)議約定中的代理銷售額,則需支付對方100萬保證金,請問沒完成代理銷售額的情況下,支付給對家的的這個100萬保證金,可以要求對方開發(fā)票嗎?對方目前沒有相關(guān)的服務(wù)經(jīng)營內(nèi)容也無相關(guān)稅種
老師您好,小規(guī)模公司開房租的發(fā)票,季不超30萬免增值稅,用交房產(chǎn)稅、土地增值稅嗎?
老師您好,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本,應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎?
老師,請問我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們該怎么處理?怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
只是一張成本專票異常,要求進項調(diào)出而己
接下去有這么厲害麻煩嗎
那就直接進項轉(zhuǎn)出貸成本
不好意思打錯字 是進項轉(zhuǎn)出到成本
因為跨年啦,要去調(diào)整2022年的企業(yè)所得稅報表嗎
這個不需要的 在今年做跨年調(diào)整的分錄就可以
可以開紅字發(fā)票嗎沖掉成本及進項嗎
同學(xué)你好 開票方同意才可以