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老師,那個從代理記賬公司接回來的賬,就是預收賬款,應收賬款,預付賬款,應付賬款都有掛著賬,但是有一些是因為業(yè)務往來平了,還有一些掛著,我自己是用應收賬款和應付賬款,另外兩個科目的我是不是也要調(diào)整過來還是不用?

2024-09-25 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-25 16:37

同學,你好 最好調(diào)整過來

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快賬用戶8980 追問 2024-09-25 16:43

如果太多戶了怎么處理

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快賬用戶8980 追問 2024-09-25 16:43

包括其他應收和其他應付,比如老板都是兩頭掛著,

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齊紅老師 解答 2024-09-25 16:43

同學,你好 為了準確,要一一核對

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快賬用戶8980 追問 2024-09-25 16:46

老師,如果我從公司成立開始重新梳理然后錄制憑證,之前財務公司接回來的憑證也保存,然后調(diào)整完再調(diào)整稅務這樣應該是沒有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 16:46

同學,你好 是可以的

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快賬用戶8980 追問 2024-09-25 16:47

因為通過這次老板請了審計來整理也沒有整理出具體的

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快賬用戶8980 追問 2024-09-25 16:48

老師就是咨詢服務公司的電腦,家具這個要怎么進行折舊

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齊紅老師 解答 2024-09-25 16:48

同學,你好 你的方法是可行的

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快賬用戶8980 追問 2024-09-25 16:49

老師,還有公司購買的煙酒送禮這個要怎么處理,之前財務公司全部都入了管理費用,

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齊紅老師 解答 2024-09-25 16:49

同學,你好 管理費用-業(yè)務招待費

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快賬用戶8980 追問 2024-09-25 16:52

老師這個入業(yè)務招待費太大了,專管員說不行,要全部調(diào)出來,然后視同銷售

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快賬用戶8980 追問 2024-09-25 16:53

視同銷售我要怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-09-25 16:53

同學,你好 視同銷售?? 業(yè)務招待費做不了收入,做不了視同銷售

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同學,你好 最好調(diào)整過來
2024-09-25
你好 一個公司用一個科目核算就可以,看哪種情況多一些就選哪個科目。也就是說最終對方是欠你錢的,那就用應收賬款
2020-10-28
你好,不一定是錯的,如果業(yè)務少的話應付和預付可以只啟用一個,報表上重分類就可以
2024-12-02
你就按他的應收賬款和預收賬款掛的金額來就可以了。
2021-11-09
你好,這種情況,很可能是代理記賬不清楚公司情況,賬做錯了
2020-11-17
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